你好,這里的處置價款是多少呢??
#提問#老師:公司2019年7月購入一輛商務(wù)車,原值867808.23元,稅金95307.7元,計提折舊48個月,累計折舊188929.07,凈什678879.16,預(yù)計凈殘值43390.41。2020年7月份賣了870000元,會計分錄怎么處理
1. A公司固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理: (1) 公司對辦公大樓進(jìn)行了大修,總支出400萬元,預(yù)計修后可以再使用15年,預(yù)計凈殘值率2%,辦公大樓原值800萬,累計折舊500萬,原預(yù)計使用40年,已經(jīng)使用22年。會計按照新的價格重新做了計劃,新價值為700萬元,按照18年計提折舊。做法是否正確?為什么? (2) 公司11月購入固定資產(chǎn)一臺設(shè)備價值15萬元,該設(shè)備什么時候開始做折舊?假設(shè)殘值率1%,使用10年,用直線法計算,如何做分錄? (3) 公司借入100萬貸款,為一臺設(shè)備作大修,年利率6%,借款期限為2年,大修將于1年內(nèi)完成,該利息如何處理? (4) 公司處理報廢設(shè)備一臺,該設(shè)備原值50000元,已經(jīng)計提折舊40000元,設(shè)備處理發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用2000元,以現(xiàn)金支付,處理設(shè)備收入8000元,銀行收訖。如何做相關(guān)賬務(wù)處理?
請問老師,我們出售了2013年的一輛汽車,折舊早就都折舊完了,當(dāng)時我看固定資產(chǎn)卡片凈值是剩4千多,然后賬上一直這么滾動著,也沒有處理,正常來說,這凈值是不是要處理???還有現(xiàn)在賣了2萬,分錄怎么做?
老師,我們的固定資產(chǎn)凈值是305823.56元,累計折舊是96464.50元,清理費(fèi)用500元,賣了315646元。其中有原值58407.08元的制冷設(shè)備抵扣過進(jìn)項(xiàng),(這個制冷設(shè)備累計折舊6164元,凈值52243.08元,殘值2931.08元),剩余都是小規(guī)模那會買的沒有抵扣過進(jìn)項(xiàng),這個賬務(wù)怎么處理?怎么寫分錄?老師幫我做一下賬
老師,公司以前買了一輛車,抵扣過增值稅,看賬務(wù),現(xiàn)在這輛車已經(jīng)到了折舊年限了,也就是說已經(jīng)折舊完了,現(xiàn)在企業(yè)打算賣出去,賣給私人,現(xiàn)在她就只剩一個預(yù)計凈殘值了,我想知道會計處理我怎么做?就是會計分錄
投資款小微企業(yè)企業(yè)交2.5印花稅,投資人也需要交2.5印花稅么
老師我想學(xué)下最新的稅務(wù)政策應(yīng)對實(shí)操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
當(dāng)年報關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
處理收入是178元
你好 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理
還有一個難題,這個設(shè)備去年10月份就停止工作了,還一直計提折舊到7月份,我是剛來公司發(fā)現(xiàn)的。這怎么處理呢?
你好,需要把多計提的折舊沖銷?
原值:14800,月折舊:111,期初折舊:10878,累計折舊:11544,凈值3256,凈殘值1480。
還需要做個表嗎?
你好,需要把多計提的折舊沖銷? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
第一步,先做清理分錄,第二步,把多計提的沖掉就可以了嗎?
你好,先把多計提的沖銷,然后做上述的清理分錄?
是的,老師,需要把多計提的折舊做個表格嗎?
好的,非常感謝老師
你好,多計提的折舊沖銷分錄,可以沒有附件的
感謝老師祝生活愉快!
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。