你好,做無票收入就可以的。
老師您好,我公司之前是小規(guī)模納稅人購進了一批固定資產(chǎn)現(xiàn)在我們是一般納稅人了但是我們公司需要注銷,需要將這一批固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給別的公司但是對方要求我們開3%的普票,那我公司開票應(yīng)該注意什么呢,就如果我們直接開出來的話是不是就是銷售固定資產(chǎn)了我們公司的經(jīng)營范圍內(nèi)又沒有可以銷售固定資產(chǎn)的這樣開出來會不會有問題會不會
我們是一般人,出售固定資產(chǎn)汽車,是二手車市場開的發(fā)票。請問我們還需要繳納增值稅嗎?在哪里填寫申報增值稅銷項稅額
請問我出售固定資產(chǎn)產(chǎn)生的銷項稅是是需要當(dāng)月繳納增值稅么?我繳納稅是按稅盤來的,可是我出售固定資產(chǎn)是交給二手車市場的,我們公司沒開票,那這個稅控盤上沒這個數(shù)據(jù)呀?
老師您好,這個稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票是啥?我們公司出售了一個固定資產(chǎn)二手車,開了一張發(fā)票,但是上面沒有稅率,我申報增值稅的時候應(yīng)該把這個收入填在哪里?
我公司處置了一輛車,是計入到固定資產(chǎn)了當(dāng)初也抵扣進項稅了,當(dāng)初固定資產(chǎn)入賬金額115萬,現(xiàn)在按96萬過戶出去的,我么公司沒開發(fā)票,二車車交易開的發(fā)票,是應(yīng)該按96/1.13*0.13繳納增值稅是吧?這個申報表我應(yīng)該怎么填寫?
我的情況大致是: 項目合同金額(或定案單金額):7 萬元 政府清算減免了 1 萬元 甲方實際支付:6 萬元 - 我們按 6 萬元開票!我們稅審說按7萬確認收入說是因為定案單金額還是7萬!我想的我們有清償協(xié)議和減免協(xié)議等資料按可變對價走6萬確認收入呢?求助老師
老師,請問我是一般納稅人,我有張進項發(fā)票在23年已經(jīng)抵扣了,對方想開紅字發(fā)票,我在8月報增值稅是不是得進項稅額轉(zhuǎn)出后對方才能開紅字發(fā)票
你好老師,我們維修衛(wèi)生間,對方開的發(fā)票是勞務(wù)/集成吊頂,我們想進維修費,這發(fā)票能不能用
靜靜老師,請問現(xiàn)在公司員工都要交社保,我這邊有一個公司,里邊有幾個員工,不是全職,可以以什么方式不交社保呢
我們是一般納稅人,收到提供服務(wù)費的普通發(fā)票,分錄怎么寫?
老師,麻煩您把判斷符合高新技術(shù)企業(yè)認定條件的有
請問老師 我們公司自己的倉庫出租給別人了,開了發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人,請問我們每個季度都需要繳納哪些稅款呢?
老師,現(xiàn)金流量表指定是在什么時候指定?做憑證的時候嗎?
某乳制品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,是《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除試點實施 辦法》的試點納稅人,2024年11月銷售酸奶300噸,取得不含稅銷售額200萬先, 乳單耗數(shù)量為1.2,原乳平均購買單價為0.44萬元/噸,按照投入產(chǎn)出法計算,該乳制 品加工企業(yè)當(dāng)月允許抵扣的進項稅額為 多少 萬元
老師,23年一筆服務(wù)費發(fā)票記到加油費里了,其他應(yīng)收款掛賬到現(xiàn)在,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
本月銷售出去的,下一個月申報。
我是7月售出的,8月申報,無票收入怎么弄?就是申報的時候填報嗎?
表一未開具發(fā)票一欄里面。
好的,謝謝老師。我就是要確認好,勾選發(fā)票可以多勾選
不用客氣,工作愉快。
老師,是填在不動產(chǎn)的未開具發(fā)票那里么?
13%銷售貨物一欄里面的。