收到的款項可以掛往來科目。等下月收到票 再做收入費用

老師你好 我想咨詢一下上月我掛了其他應收付的往來科目在這個月收到了成本票 應該掛應收付科目的 我可以直接用成本票沖掉借款往來嗎?具體要怎么操作
請問一下,有些費用付出去了,但是沒有收到發(fā)票,可不可以 先做往來 入其他應付,等下個月后收到發(fā)票了,再入費用,沖往來
老師好12月份收到新項目工程預付款業(yè)主沒要求開票說是兩家單位同時掛往來可以暫時不確認收入,等二月份申請進度款一并開票再確認收入,這合理嗎?
請問 我這月發(fā)票作廢下月開票 本月款項也發(fā)生了 那我掛個往來 下月拿到票做費用或收入 可以嗎
請問 本月我收到一筆款 本該做收入 發(fā)票也開了 但是本月也轉為了一般納稅人 發(fā)票作廢了 我打算下月開票 然后再做成收入 這樣可以吧
公司把車賣了,如果價格低于市場價格,是否按照市場參考價格來繳稅。
老師,你好,對方給我們開的發(fā)票我們已經抵扣認證了,后面發(fā)現開錯了,又給沖紅重新開,那我這個月認證時,這個發(fā)票又顯示著呢,我這邊改不改認證,這個后面怎么操作
老師,我們是充電公司,我預收充電費做的憑證是:借:銀行存款,貸:應收帳款;退預收電費是直接做紅字沖剩余電費,還是做成:借:應收賬款,貸:銀行存款好呢?
請問老師,會計人員繼續(xù)教育的費用能抵扣個稅嗎?
老師好,l,公司有4名員工是通過人力資源公司發(fā)工資,我們把錢打給人力資源公司。請問這個能做會計科目,借管理費用 貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬 貸銀行存款嗎?2,如果可以的話,公司沒有給他報個稅,那么在企業(yè)所得稅預繳申報表上實發(fā)應付職工薪酬借方,那就和個稅申報比對不匹配了。請問可以嗎?
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減(已抵減)上個月賬上做多了,紅沖到了下個月,余額在借方,借方余額可以轉到應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減(待抵減)嗎
老師,客戶回款的時候,把零頭60給抹掉了,之前發(fā)票已經開了,導致金額不一致,怎么處理比較好?
11月開具的進項發(fā)票在11報10月增值稅的時候可以勾選抵消嗎?如果能抵消,請問賬怎么做呢
生產企業(yè)erp系統(tǒng)產品單價 怎么維護,每個月成本都不一樣
老師,公司要搬辦公室了,這幾年經濟不景氣,老板的房子拿給公司用,免費使用的,那么老板需要房產稅或者是什么稅嗎?
這不是復制我的話么
這樣可以嗎?有的說的做無票收入?
是肯定的回復??上葤焱鶃?
那無票收入這種呢? 哪種是OK的
只是因為本月發(fā)票作廢,做無票收入,更合適。