你好; 1. 應交24000 ; 按照2400 區(qū)分出單位和個人部分; 單位部分做計提; 個人部分等著繳納在體現即可 ; 緩交的部分 掛著往來科目即可

想問下,申報了社保還沒交,應該做分錄嗎,如果報了工資有社保的扣除最后公司注銷也作廢了申報那幾個月的社保,分錄應該怎么做
7月申報社保費3萬,應交24000,緩交6000,怎么做分錄?
社保政策醫(yī)療保險單位部分緩交,那么可以先計提進應付職工薪酬再繳納嗎,例如申報3萬,緩交6千,分錄:借:管理費用5000萬,制造費用10000,生產成本7000,其他應收款8000,貸:應付賬款薪酬-社保費30000; 繳納時 借:應付職工薪酬-社保費24000,貸:銀行存款24000, 這種做法可以嗎
7月份扣的社保 789三個月大緩交怎么做分錄
請問老師,就是8月我們的醫(yī)保享受了緩交政策,那我計提社保的分錄應該怎么做,我沒交的醫(yī)保要在賬上提現嗎?
資產負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結轉了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應該怎么做憑證?
請問生產設備公司,外購一臺半成品設備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經入賬了作為固定資產,一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現當時沒有申報,那現在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結轉了
老師,如果我買的A產品,沒有發(fā)票。買B產品的時候把A產品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
繳納時是按單位部分分配進管理費用,制造費用,生產成本,緩交也是掛著這幾個科目?
你好;? 是的; 正常計提 還是掛原來的 部門費用去的; 對的; 只是是暫時不繳納而已? ?
好的,謝謝
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??