公允價(jià)值變動(dòng)損益,企業(yè)在持有交易性金融資產(chǎn)期間,其無(wú)論怎樣變動(dòng),一律不得扣除,若會(huì)計(jì)利潤(rùn)已經(jīng)扣除或增加,則需要調(diào)整,在企業(yè)轉(zhuǎn)讓該資產(chǎn)時(shí),可以按收入減去取得時(shí)的成本扣除。
1.利潤(rùn)表中,公允價(jià)值變動(dòng)收益這一行,老板說(shuō)沒(méi)有數(shù)字,無(wú)法看出這個(gè)月是否盈虧要進(jìn)行調(diào)整 2.調(diào)整所做的憑證是否正確? 3.經(jīng)過(guò)調(diào)整后我不太清楚對(duì)其他的方面有無(wú)影響(比如說(shuō)交稅方面)? 5月份我做了調(diào)整憑證如下:(之前的會(huì)計(jì)做了其他綜合收益) 經(jīng)過(guò)調(diào)整憑證后的利潤(rùn)表
圖一4月份的利潤(rùn)表中,公允價(jià)值變動(dòng)收益這一行,老板說(shuō)沒(méi)有數(shù)字,無(wú)法看出這個(gè)月是否盈虧, (因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做了:借:可供出售金融資產(chǎn)--公允價(jià)值變動(dòng) ?????????????????????????貸:其他綜合收益 5月我將1-4月份進(jìn)行了調(diào)整,分錄如下: 借:交易性金融資產(chǎn)--公允價(jià)值變動(dòng) ??????????貸:公允價(jià)值變動(dòng)損益 5月份調(diào)過(guò)來(lái)之后的利潤(rùn)表圖二 5月調(diào)賬之后6月份申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)就要交100多萬(wàn)的企業(yè)所得稅,(公司因?yàn)橐咔?-3月增值稅和企業(yè)所得稅都是0申報(bào)) 我現(xiàn)在不知道怎么辦?賬5月份還要不要調(diào)整?如果還是沿用之前會(huì)計(jì)的做法有沒(méi)有問(wèn)題?
公司2017年初的遞延所得稅資產(chǎn)借方余額為1 900 000元,遞延所得稅負(fù)載貸方余額為100 000元,具體構(gòu)成項(xiàng)目如下表。 該公司2x17年度利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額為16 100 000元,適用的所得稅稅率為25%,預(yù)計(jì)未來(lái)期間適用的所得稅稅率不會(huì)發(fā)生變化,未來(lái)期間能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣可抵和暫時(shí)性差異。 該公司2x17年發(fā)生的相關(guān)交易和事項(xiàng)中,會(huì)計(jì)處理與稅收處理存在差別的有: (1)年末轉(zhuǎn)回應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備200 000元。根據(jù)稅法規(guī)定,轉(zhuǎn)回的壞賬損失不計(jì)入應(yīng)的稅所得額。 (2)年末根據(jù)交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)收益200 000元。根據(jù)稅法規(guī)定,交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)收益不計(jì)入應(yīng)納稅所得額。 (3)年末根據(jù)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)增加其他綜合收益400 000元。根據(jù)稅法規(guī)定,其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)金額不計(jì)入應(yīng)納稅所得額。 題字太多,完整的在圖片上
公司在二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)的股票、基金,持有期間有虧損計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益,已知所得稅前不能扣除,那申報(bào)的時(shí)候是季度預(yù)繳的時(shí)候就扣除,還是等匯算清繳的時(shí)候再調(diào)呢
老師晚上好,想問(wèn)一下在公允價(jià)值模式下,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn),并且轉(zhuǎn)換日公允價(jià)值比賬面價(jià)值低,他們的差額會(huì)進(jìn)入公允價(jià)值變動(dòng)損益,這是會(huì)導(dǎo)致當(dāng)期的利潤(rùn)減少,問(wèn)題是,這個(gè)計(jì)算所得稅的時(shí)候,是否需要稅前扣除?
員工加油費(fèi)不能報(bào)銷(xiāo)嗎?沒(méi)有租車(chē)協(xié)議
你好老師,這兩個(gè)地方的注冊(cè)是一個(gè)意思嗎
電子稅務(wù)局里的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有收到,賬面沒(méi)有入成本,可以勾選抵扣嗎?
出口退稅進(jìn)項(xiàng)有誤,已經(jīng)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)勾選怎么申請(qǐng)撤回?
你好老師,這個(gè)上市條件公開(kāi)發(fā)行股東為啥一個(gè)25%一個(gè)10%
公司高管因?yàn)橐霾钜?jiàn)大客戶(hù),用公費(fèi)買(mǎi)了兩身8w的西裝,需要并入工資代扣代繳嗎?
你好 老師 請(qǐng)問(wèn)問(wèn)題問(wèn)的應(yīng)確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債金額 答案給的是不是不對(duì)
一般納稅人主要是銷(xiāo)售廚電 例如銷(xiāo)售煙機(jī)一臺(tái),贈(zèng)送一套自己購(gòu)買(mǎi)的套刀,如何會(huì)計(jì)處理
請(qǐng)問(wèn)老師 資料一的預(yù)計(jì)負(fù)債是多少
老師:火鍋店辦公室買(mǎi)的茶幾和沙發(fā),做內(nèi)賬記什么會(huì)計(jì)分錄
但是預(yù)繳表沒(méi)有調(diào)整的地方,調(diào)整填在哪里
申報(bào)增值稅的時(shí)候調(diào)整
還是沒(méi)明白
你要季度的時(shí)候調(diào)整還是年度的時(shí)候調(diào)整
季度調(diào)整,具體怎么調(diào),填在哪一欄
你本來(lái)就是季度預(yù)繳的所得稅 只能年度匯算清繳的時(shí)候調(diào)整呀
年度調(diào)整具體怎么填,哪一欄
同學(xué)你好 這個(gè)就是納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整的 預(yù)繳的填寫(xiě)在主表
那就是說(shuō)如果有浮動(dòng)盈利,就得先交稅了?
對(duì)的 需要先預(yù)繳的
我已經(jīng)說(shuō)了不少3遍,請(qǐng)你不要搶答我的問(wèn)題,為什么還是要搶呢,互相浪費(fèi)時(shí)間
這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)回答了呀 你可以重新提問(wèn)