你好,具體是什么差異呢?

老師,你好,我這里有從別的公司交接過來的單位,之前在錄期初數(shù)的時候銀行存款余額是3.08元,但是由于之前會計(jì)沒錄,也就是銀行期初為0,導(dǎo)致現(xiàn)在銀行賬余額對不上這種要怎么調(diào)???
老師,我現(xiàn)在接手期初帳戶銀行余額與實(shí)際銀行對賬單對不上,實(shí)際對帳單余額小,而會計(jì)銀行帳卻是多,如何做調(diào)整分錄與實(shí)際對帳單相符
您好,這個是內(nèi)賬,這個銀行期初余額是過戶之前的,現(xiàn)在不調(diào)整的話,期末余額對不上,如何調(diào)整
以為當(dāng)年有以前年度損益調(diào)整,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末余額減去期初余額不等于利潤表里面的凈利潤,差額剛剛是調(diào)整的金額。問,這樣的話,報(bào)表還需要調(diào)整嗎?還是說這個差異是正常的,不需要調(diào)整報(bào)表了
公戶2020年到2023年賬都核對了,但之前的賬無法查找差異,這種銀行余額不一致的情況調(diào)整好還是調(diào)整好?調(diào)整需要哪個科目調(diào)整好,金額差異大,避免后期對賬混亂還是想調(diào)整行不行?
老師我想問下C級納稅人很難批發(fā)票嗎?還是不批發(fā)票?
公司有些支出,沒有發(fā)票,白條入賬,是會計(jì)法上,賬上可以白條入賬,但稅法上需要在匯繳調(diào)出,不能稅前列支是嗎?
老師。我司是商業(yè)型一般納稅人,這個月要去增加經(jīng)營范圍,將原來的純貿(mào)易型增加為組裝之后再銷售出去的類型,想請問下,在稅務(wù)登記方面要去做什么變更,以及在賬務(wù)處理上面賬套要留意做什么調(diào)整,日常每月賬務(wù)要增加什么類型的賬務(wù)處理才能完整。稅務(wù)申報(bào)又有什么調(diào)整嗎?
老師,請問勞務(wù)公司給總包方公司開具了勞務(wù)發(fā)票,而勞務(wù)報(bào)酬工人沒給勞務(wù)公司提供發(fā)票,這種情況下勞務(wù)公司可以做稅前扣除嗎?
私人老板同意的話,公積金可以多交避稅嗎,如三萬工資,可交一萬的公積金嗎
老師,小規(guī)模季度需要計(jì)提稅費(fèi)嗎,分錄怎么做,什么時候做,例如第三季度。在9月。還是10月,
我公司投資資本6000萬注冊資本4000萬其中2000萬是外債(投注差).現(xiàn)在我們要償還1000萬的外債用于減資.請問要怎么做帳
我們的投資資本5000萬注冊資本4000萬其中1000萬是外債(投注差).現(xiàn)在我們要償還500萬的外債用于減資.請問我會計(jì)要如何入賬?
老師,我們欠員工的款,只能走其他應(yīng)付款嗎,可以走其他應(yīng)收款貸方嗎
郭老師,我們給員工訂餐,公司出錢,每個月扣員工一餐5元,這個怎么做賬,要報(bào)個稅嗎


就是銀行期初有余額,這是過戶之前的錢,與現(xiàn)在這個公司沒有關(guān)系
借銀行存款貸未分配利潤。
但是這個資產(chǎn)負(fù)債勾稽關(guān)系就不對了
你如果期初數(shù)不對,我這樣更正就對了,因?yàn)槟闾岢鰯?shù)不對,差額是擠到未分配利潤了。