借在建工程270 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額18 貸銀行存款218 庫(kù)存商品30 應(yīng)付職工薪酬40
老師,這個(gè)題第1小問(wèn)分錄是不是寫(xiě)錯(cuò)了,應(yīng)該是借:工程物資300000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)51000,貸:銀行存款351000吧?
這段的分錄怎么寫(xiě) 借工程物資40 貸庫(kù)存商品 借工程物資40 貸應(yīng)付職工薪酬40 借工程物資200 貸什么呢? 增值稅銷項(xiàng)稅額18 那工程物資就不應(yīng)該是200 混亂了 應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄
(1)2017年10月,和正公司開(kāi)始自行建造一棟寫(xiě)字樓。在2018年建設(shè)期間,和正公司共領(lǐng)用工程物資1800萬(wàn)元;領(lǐng)用本企業(yè)自產(chǎn)的庫(kù)存商品一批,成本150萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格200萬(wàn)元;另支付在建工程人員薪酬550萬(wàn)元。?借:在建工程? ?1800 ? ?貸:工程物資? ? 1800 借:在建工程? ? ?700 ? ?貸:庫(kù)存商品? ? ? ? ? ?150 ? ? 應(yīng)付職工薪酬? ? 550? 借:投資性房地產(chǎn)? ?2500 ? 貸:在建工程? ? ? ? ? 2500 老師,他建造寫(xiě)字樓時(shí)領(lǐng)用自產(chǎn)的庫(kù)存商品,為什么不貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),題目中說(shuō)了這批自產(chǎn)庫(kù)存計(jì)稅價(jià)200萬(wàn)?
某增值稅一般納稅企業(yè)自建倉(cāng)庫(kù)一幢,購(gòu)入工程物資200萬(wàn)元,增值稅稅額為26萬(wàn)元,全部以銀行存款支付,已全部用于建造倉(cāng)庫(kù);耗用庫(kù)存材料50萬(wàn)元,應(yīng)負(fù)擔(dān)的增值稅稅額為6.5萬(wàn)元;支付建筑工人工資36萬(wàn)元。該倉(cāng)庫(kù)建造完成并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。購(gòu)入工程物資時(shí)借()()貸()、在建工程領(lǐng)用工程物資借()貸()、耗用原材料借()貸()、分配工資時(shí)借()貸()、工程完工達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)借()貸()。(寫(xiě)出科目和金額)
某增值稅一般納稅企業(yè)自建倉(cāng)庫(kù)一幢,購(gòu)入工程物資200萬(wàn)元,增值稅稅額為26萬(wàn)元,全部以銀行存款支付,已全部用于建造倉(cāng)庫(kù);耗用庫(kù)存材料50萬(wàn)元,應(yīng)負(fù)擔(dān)的增值稅稅額為6.5萬(wàn)元;支付建筑工人工資36萬(wàn)元。該倉(cāng)庫(kù)建造完成并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。購(gòu)入工程物資時(shí)借()()貸()、在建工程領(lǐng)用工程物資借()貸()、耗用原材料借()貸()、分配工資時(shí)借()貸()、工程完工達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)借()貸()。(寫(xiě)出科目和金額)【ps:題目是完整的】
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒(méi)交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒(méi)有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫(xiě)了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
庫(kù)存商品為什么是30,不是按售價(jià)40結(jié)算嗎
這是是按實(shí)際成本,不是出售的公允價(jià)值
那我更亂了,自用不是視同銷售,按售價(jià)計(jì)算嗎
這里不是,貸庫(kù)存商品不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
我還是不明白,這屬于哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)
就是在在建工程領(lǐng)用自產(chǎn)商品用實(shí)際成本核算