你好,在預(yù)繳增值稅申報(bào)時(shí) 填寫,
老師,小規(guī)模納稅人餐飲費(fèi)收入本季度10.5萬(wàn)元(不含稅),但是開(kāi)了1%稅率的增值稅0.1元,如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?,在貨物和勞務(wù)欄,還是在,服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)欄?
機(jī)車銷售公司,小規(guī)模納稅人,開(kāi)具機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)申報(bào)是按照國(guó)家小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)45萬(wàn)元免征增值稅,還是要如數(shù)繳納增值稅?
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,小規(guī)模納稅人(裝修公司)季度只開(kāi)銷售不動(dòng)產(chǎn)的普通發(fā)票(5%的稅率),不超過(guò)45萬(wàn)元,需要繳納增值稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,就是公司所在地跟項(xiàng)目所在地不在一個(gè)區(qū),但是在一個(gè)市,當(dāng)時(shí)開(kāi)了外經(jīng)證,但預(yù)交稅款沒(méi)預(yù)交起,小規(guī)模季度沒(méi)超45萬(wàn),但是開(kāi)的是專票,只開(kāi)了6萬(wàn)左右的票,請(qǐng)問(wèn)我3季度申報(bào)增值稅再交增值稅稅款嗎?
老師,小規(guī)模納稅人出售一處不動(dòng)產(chǎn),在不動(dòng)產(chǎn)所在地過(guò)戶時(shí),已繳納增值稅及附加稅,但是公司沒(méi)有開(kāi)銷售票,只是用的以前購(gòu)買不動(dòng)產(chǎn)時(shí)的發(fā)票,現(xiàn)在我們還需要開(kāi)票嗎,主要是開(kāi)了票,我們不是還要交一次增值稅及附加稅嗎
報(bào)關(guān)單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問(wèn)申報(bào)出口貨物明細(xì)表時(shí)候,視同內(nèi)銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費(fèi),物業(yè)公司開(kāi)具增值稅專票“企業(yè)管理費(fèi)-預(yù)收賬款-物業(yè)費(fèi)“ 1. 開(kāi)具預(yù)收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開(kāi)具物業(yè)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票
老師就是我們開(kāi)了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬(wàn)元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對(duì)嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個(gè)對(duì)了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購(gòu)貨付訂金600欠1000 ,某B人購(gòu)貨700元沖某A人貨款,某C人購(gòu)貨280沖某A人貨款 這個(gè)是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動(dòng),充值299卡,這個(gè)季度每次來(lái)就免門票,每次門票49元。當(dāng)時(shí)收到這個(gè)錢的時(shí)候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動(dòng)結(jié)束了,該不該把這個(gè)299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個(gè)門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開(kāi)了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來(lái)做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開(kāi)了發(fā)票之后,后面會(huì)有一個(gè)交付,這個(gè)是個(gè)什么意思,我需要操作什么嗎?
報(bào)關(guān)單中有2項(xiàng)商品,第一項(xiàng)是視同內(nèi)銷,第2項(xiàng)出口退稅,問(wèn)在申報(bào)出口明細(xì)表時(shí)候,出口貨物報(bào)關(guān)單號(hào)18位+0+項(xiàng)號(hào),這個(gè)項(xiàng)號(hào)是01還是02?
老師好,本開(kāi)六個(gè)點(diǎn)票,讓開(kāi)九個(gè)點(diǎn)票,說(shuō)差3個(gè)點(diǎn)會(huì)單獨(dú)給老總,意思老總賺取這3個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)這賺取的3個(gè)點(diǎn)咋賬務(wù)處理?感謝
一般是這樣操作的,小規(guī)模納稅人異地經(jīng)營(yíng)預(yù)繳的稅款需要申報(bào)的,需要先在企業(yè)電子稅務(wù)局申請(qǐng)開(kāi)具外出經(jīng)營(yíng)管理證明,然后帶上公司的公章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、合同及復(fù)印件,銀行卡,去到實(shí)際經(jīng)營(yíng)所在地填寫申報(bào)表進(jìn)行預(yù)繳申報(bào),一般申報(bào)的稅種包括增值稅及附加,印花稅,企業(yè)所得稅等稅費(fèi)。
《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表23行本期預(yù)繳填寫,
填了23行預(yù)繳數(shù),24-27行出現(xiàn)負(fù)數(shù),申報(bào)能通過(guò)嗎?
房子是賣給個(gè)人,要是對(duì)方不需要發(fā)票,可以在這個(gè)季度報(bào)不開(kāi)票收入嗎?
填了23行預(yù)繳數(shù),24-27行出現(xiàn)負(fù)數(shù),申報(bào)不能通過(guò)。要到稅務(wù)局處理,可以在這個(gè)季度報(bào)不開(kāi)票收入繳稅
好的,謝謝
你好,祝你學(xué)習(xí)快樂(lè),