你好,若是自用的要每個(gè)月提累計(jì)折舊,借費(fèi)用貸累計(jì)折舊。用于經(jīng)營(yíng)的時(shí)候是成本貸累計(jì)折舊。
你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內(nèi)賬沒有用軟件做賬,只記錄了流水,我現(xiàn)在買了軟件回來,打算從第一筆業(yè)務(wù)開始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業(yè)務(wù),但是每個(gè)月的每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度我沒有記錄,這種我是不是沒辦法確認(rèn)收入?2、我們每個(gè)項(xiàng)目是獨(dú)立核算的,那每個(gè)項(xiàng)目收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也只能抵扣對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目嗎?我看了建安業(yè)的實(shí)操 ,發(fā)票這一塊沒看懂3、我們項(xiàng)目上的買的一些機(jī)器,金額幾千到一萬多不等,我是計(jì)入工程施工-合同成本-機(jī)械使用費(fèi)嗎?還是先進(jìn)固定資產(chǎn)然后轉(zhuǎn)入工程施工?也需要累計(jì)折舊,這個(gè)機(jī)器一個(gè)項(xiàng)目做完了,可以移到另外一個(gè)項(xiàng)目上繼續(xù)使用,那移到另外一個(gè)工地的分錄我知道怎么做,那機(jī)器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個(gè)項(xiàng)目成本嗎?
我們自己研發(fā)機(jī)器、會(huì)購買一些配件、通過自己的技術(shù)、組裝調(diào)試、最后組裝成功的機(jī)器是我們的研發(fā)成果、最后我們的這個(gè)機(jī)器是入固定資產(chǎn)、會(huì)給客戶做服務(wù)用、那么問題來了、之前購買的零配件是入在建工程、達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)之后是轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)、那么我怎么體現(xiàn)出我的研發(fā)費(fèi)用?(按理說是在達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前的費(fèi)用都算固定資產(chǎn)內(nèi)的)還是說折舊的時(shí)候體現(xiàn)?而且之前的零配件并不是每一件都是成功用于安裝上、也有很多廢棄的、如何入賬
就是工會(huì)購買咖啡機(jī),那咖啡機(jī)算固定資產(chǎn)的話,那我們是不是要做累積折舊?然后每個(gè)月的話,期間結(jié)轉(zhuǎn)又是分錄怎么做?然后咖啡機(jī),用于經(jīng)營(yíng)所得的收入,我們又怎么做分錄?
老師,您好,我們公司的下屬事業(yè)部,我們事業(yè)部自己每個(gè)月做自己的經(jīng)營(yíng)報(bào)表,然后我們事業(yè)部這個(gè)月購買了三臺(tái)總價(jià)值10447的顯示屏,入了固定資產(chǎn)科目,但是在做經(jīng)營(yíng)報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)楣居昧?臺(tái),我們事業(yè)部實(shí)際只用了一臺(tái),所以要將2臺(tái)的費(fèi)用支出分?jǐn)偨o公司,也就是10447/3*2=6964.67,我們分?jǐn)偤蟮墓潭ㄙY產(chǎn)金額就是10447-6964=3482,那么我在做折舊的時(shí)候應(yīng)該是按照3482來算呢,還是之前購買的10447來算呢
老師,我現(xiàn)在是公司的下屬事業(yè)部財(cái)務(wù)分析人員,我們事業(yè)部自己每個(gè)月做自己的經(jīng)營(yíng)報(bào)表,然后我們事業(yè)部這個(gè)月購買了三臺(tái)總價(jià)值10447的顯示屏,入了固定資產(chǎn)科目,但是在做經(jīng)營(yíng)報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)楣居昧?臺(tái),我們事業(yè)部實(shí)際只用了一臺(tái),所以要將2臺(tái)的費(fèi)用支出分?jǐn)偨o公司,也就是10447/3*2=6964.67,我們分?jǐn)偤蟮墓潭ㄙY產(chǎn)金額就是10447-6964=3482,那么我在做折舊的時(shí)候應(yīng)該是按照3482來算呢,還是之前購買的10447來算呢
小規(guī)模納稅人發(fā)票開檢測(cè)費(fèi),商品和服務(wù)稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購進(jìn)月餅,進(jìn)行包裝再賣出,那購進(jìn)的包裝禮盒這些,應(yīng)該進(jìn)銷售費(fèi)用包裝費(fèi)嗎??還是說進(jìn)月餅的成本??
老師你好,請(qǐng)問土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個(gè)契稅是從8月份開始攤銷嗎
老師,我想問下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動(dòng)就業(yè)局的失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會(huì)計(jì)是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)。感覺這個(gè)應(yīng)該不對(duì)
樸老師進(jìn),昨天問題繼續(xù)
老師請(qǐng)問一下,2個(gè)公司同一個(gè)法人,同一個(gè)員工可以一個(gè)公司領(lǐng)工資,另一個(gè)公司繳納社保嗎?
我們是勞務(wù)派遣公司,差額征稅是用5%。但是說還有外包6%,這個(gè)外包是啥意思?為什么是6個(gè)點(diǎn)
報(bào)表上其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),他意思是對(duì)方欠我的發(fā)票對(duì)不?
老師您好,供貨商出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,我們可以對(duì)下游供貨商進(jìn)行退貨,并處罰款嗎?還是只能收產(chǎn)品質(zhì)量違約金,做營(yíng)業(yè)外收入