同學,你好 紅字沖銷之前的分錄
1.客戶從我們這租車每朋租金2000,我們給開戶開票租金2000元。 收款分錄: 借:應收——A客戶 2000 貸:銀行 2000 開票分錄: 借:主營業(yè)務收入 1769.91 應交稅費——進230.09 貸:應收——A客戶 2000 2.現(xiàn)在車輛維修費A客戶付款450元維修費,后A客戶與我們公司協(xié)商,我們銀行退款給A客戶260元,剩余190元由A客戶自己承擔,維修公司給我們公司開了450元維修普票,請問這筆分錄怎么做?
我們是小規(guī)模納稅人,從事建筑代理服務,之前給客戶開了發(fā)票2600元發(fā)票,銀行也收了款,現(xiàn)在通過銀行退款給客戶,我們怎么做分錄
老師,我們是一般納稅人,客戶從我們這正常來講上個月采購了30000,我們給開了發(fā)票其中1680的貨這個月退回來了,也開紅字發(fā)票了,但是這筆錢沒有給客戶打款客戶做了預存,之后又用這筆預存的款,發(fā)了1680的貨,在這之前11月銀行收到客戶打款是70000萬,我們再開11月的發(fā)票,是按70000實際收到的銀行開票,還是包括71680開票呢?
我們是小規(guī)模企業(yè),公司現(xiàn)在給客戶代開專票,收到客戶開專票的錢是1000元,請問如果做分錄?稅局在銀行扣了500元開票的錢又如何做分錄??
你好,老師我們是小規(guī)模納稅人,之前收到客戶的轉(zhuǎn)賬,我計入未開票收入了,現(xiàn)在我們又給客戶退了一部分款,我應該怎么做賬?
老師:生產(chǎn)型的外貿(mào)企業(yè),采購的材料進項可申請退稅,所產(chǎn)生的外貿(mào)收入在電子稅務局主表中“三”列免抵退填,還是在“四”列中免稅填?
你好老師離職經(jīng)濟補償計算2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實際在職幾個月
老師,對方公司已注銷,未支付對方的往來款怎么處理啊
無票支出的辦公費用,款項已付,是計入管理費用還是計入預付賬款
老師,員工的個稅沒扣,直接把工資發(fā)了,現(xiàn)在可以用發(fā)票報銷費抵扣這個嗎?
老師,公司支付食品安全責任險和雇主險,請問做賬是計入哪個科目?管理費用-保險費?
自然人電子稅務局 申報的解除勞動合同一次性補償金 ,需要申報參保金嗎?
老師,開票的時候遇到這個,請問是啥原因呀
老師,您好,開票出現(xiàn)這個,請問是啥問題
老師,公司要算今年充電站投入了多少錢, 但是好幾個充電站工程未審價,雖已運營, 那投入額按暫估的算嗎?