小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬的部分——企業(yè)按2.5%的實際稅率繳納企業(yè)所得稅; 小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分——企業(yè)按5%的實際稅率繳納企業(yè)所得稅;
小微企業(yè)在匯算清繳時年應(yīng)納稅所得額125萬,100萬享受不超過100萬的優(yōu)惠政策?那25萬享受的是超過100萬不超過300萬那個優(yōu)惠政策?
小規(guī)模企稅100萬,和100-300萬今年什么優(yōu)惠政策
老師,今年小型微利企業(yè)的企業(yè)所得稅還有優(yōu)惠政策么?100萬元以下按2.5% 100萬元~300萬元以下按5%
2023年小微企業(yè)企業(yè)所得稅怎么計算?優(yōu)惠政策是100以內(nèi)5%,100-300萬10%嗎?
小微的最新政策?不超過100萬,和100-300萬的優(yōu)惠稅率是?
請教老師 會出現(xiàn)這種情況嗎? 幫人代開票的情況: 因我們收到的是正常物業(yè)費 租金發(fā)票 但聽說 他們家?guī)兔﹂_給不相干的單位租金 物業(yè)費發(fā)票抵扣成本 金額和我們一樣 這個我們有沒有什么辦法查得到
一般納稅人納稅申報表怎么填寫
請問個體戶的經(jīng)營者在別的公司有報收入,年度匯算清繳時應(yīng)納稅額是個體戶的收入和別的公司報的工資薪金總和嗎?
長沙員工個人養(yǎng)老金怎么交
老師,我們公司有美元戶,我是直接按美元幣種入賬還是可以匯兌人民幣做
一般納稅人外貿(mào)企業(yè)取得普票成本票的情況下,可以直接做增值稅免稅申報嗎?還是要取得其他證明?
老師,被審計單位違法分包怎么整改?
老師,快賬軟件每月都會自動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配,怎么樣才能不做這筆,系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)了,我刪了,點了結(jié)賬又結(jié)轉(zhuǎn)了,要怎么操作
假如次年七月取得當年發(fā)票,當年匯算清繳沒有納稅調(diào)增,必須要更正申報嗎,直接把票塞當年憑證里不更正匯算清繳可以嗎
小規(guī)模納稅人時,開進來一些專票,都直接做費用了。這對公司有影響嗎?還有就是未來這公司應(yīng)該會升一般納稅人,到時候以前的這些入費用的還能沖抵進項稅嗎?
超過300的呢
同學(xué),你好 按照25%繳納