你好,請問你想問的問題具體是?
老師,一般勞務(wù)公司確認(rèn)了收入,按多少比例結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本,我們沒有按完工百分比,平時沒有收入就計提工資,有收入才結(jié)轉(zhuǎn)成本
就是房地產(chǎn)開發(fā)公司分期確認(rèn)收入,成本如何按比例結(jié)轉(zhuǎn)?有規(guī)定嗎
商混行業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本是在實際生產(chǎn)的時候,月底一次性結(jié)轉(zhuǎn)成本還是等發(fā)票開具之后確認(rèn)了收入才結(jié)轉(zhuǎn)成本。因為往往跨度幾個月才會開發(fā)票,如果實際生產(chǎn)時就確認(rèn)了成本,再在開發(fā)票時確認(rèn)收入,就會很不匹配。到底是在開發(fā)票時確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本還是在實際生產(chǎn)時,按月確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本?如果是開發(fā)票時再確認(rèn)的話,那么就會有很多原材料堆在賬面上,到底是怎么樣才是合理的呢
建筑公司新收入下科目用到了合同結(jié)算,合同履約成本,但因為收入結(jié)算,算收入!但我就是一套賬,開發(fā)票了才確認(rèn)收入!所以目前還是用老方法,還是以前的科目,工程施工下面合同成本,每月結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)庫存商品(工程成本結(jié)轉(zhuǎn)),然后等開發(fā)票確認(rèn)收入,再按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本到主營業(yè)務(wù)成本,可以嗎
假如公司今年剛開始做工程,簽的都是2年工期的合同,都沒要竣工,那我今年一年的工程施工不是都不能結(jié)轉(zhuǎn)進成本,例如開票收入有1000萬,不是交250萬企業(yè)所得稅?成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候是和收入做一起么,就是確認(rèn)收入的時候就確認(rèn)成本么,成本是確認(rèn)從開工到本次開票期間的成本,還是按照收入占總造價百分比呢
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
就是老板的真實收入成本不知道,有些收入成本從私帳上付,有些從公賬上付。該怎樣合理規(guī)劃好
你好,不管是從私帳上付,還是從公賬上付,都需要據(jù)實根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做相應(yīng)的賬務(wù)處理?
好,謝謝謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。