您好 請問您計(jì)提跟繳納的時(shí)候分錄怎么寫的? 寫相同的紅字分錄就好了
現(xiàn)在是4月份收到待報(bào)解預(yù)算收入退回的1月份繳納的附加稅的一半稅費(fèi),要怎么記賬,分錄怎么做?
收到待報(bào)解預(yù)算收入退稅怎么記賬呢?
收到待報(bào)解預(yù)算收入附加稅減半征收退稅怎么記賬呢?
因?yàn)闇p半征收附加稅,退還的附加稅怎么賬務(wù)處理
收到22年附加稅的退稅(當(dāng)時(shí)沒有減半征收,后面23年重新更正申報(bào),減半征收附加稅,退了一半附加稅)如何做退附加稅的會(huì)計(jì)分錄,銀行存款已經(jīng)收到退稅款
老師,主管會(huì)計(jì)和會(huì)計(jì)主管是一個(gè)意思嗎?兩者有差異吧
購買原材料只有收據(jù),沒有發(fā)票,怎么入帳?
老師你好,請問看CPA的課程,順便考中級如何
一般納稅人企業(yè)和一個(gè)個(gè)人,個(gè)人欠法人錢,個(gè)人把廠房給法人,法人給個(gè)人重新蓋一個(gè)小的廠房,法人蓋這個(gè)廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開專票進(jìn)成本費(fèi)用里么
老師,汽車行業(yè),有一個(gè)贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時(shí)間會(huì)不會(huì)到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購員一會(huì)委外加工回來的,一會(huì)外購直接買回來的,可以共用一個(gè)品號?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號的
老師,為啥汽車4s店,那個(gè)廠家返點(diǎn),為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開6%的服務(wù)發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會(huì)計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
是這樣填寫的嗎?能不能省了應(yīng)交稅費(fèi)直接借銀行存款貸稅金及附加
不應(yīng)該用相反方向 應(yīng)該計(jì)提跟繳納相同方向 用紅字表示 不能省
老師我沒懂,您把具體分錄給我寫一下吧
借:銀行存款 借方藍(lán)字 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 附加稅 借方紅字 借:稅金及附加 借方紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、附加稅 貸方紅字
做分錄的時(shí)候什么情況下是做相反分錄,什么情況下是做紅字分錄呢?
實(shí)際發(fā)生了 要減少 才做相反的分錄 比如計(jì)提稅金 應(yīng)交稅費(fèi)在貸方 然后上交上交在借方就減少 沖銷做紅字分錄 視同沒有發(fā)生
可是這是4月才退的1月的稅款,也不是當(dāng)期發(fā)生的呀?
那收到失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還,應(yīng)該怎么寫分錄是去年交的,今年給返還了90%
但是當(dāng)年累計(jì)的時(shí)候會(huì)體現(xiàn)的啊 收到失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還 計(jì)入營業(yè)外收入科目
那這個(gè)收入年度匯算清繳的時(shí)候用不用調(diào)減出來了?
這個(gè)收入年度匯算清繳的時(shí)候不用調(diào)減出來
也要算到收入里面來交企業(yè)所得稅的嗎?
也要算到收入里面來交企業(yè)所得稅 是的