你好 借:原材料—甲材料 500*30, 原材料—丙材料? 200*15 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)(500*30%2B200*15)*13%,? ?貸:銀行存款?(500*30%2B200*15)*1.13

7.購進甲材料200公斤,單價90元,購進乙材料300公 斤,單價40元,增值稅進項稅額共計4800元,材料已驗 收入庫,款項未付。
7.購進甲材料200公斤,單價90元,購進乙材料300公 斤,單價40元,增值稅進項稅額共計4800元,材料已驗 收入庫,款項未付。
外購材料一批,加款稅13560,增值稅稅率13%,其中甲材料200斤,單價20元,乙材料300斤,單價15元,運雜費1002元,增值進項稅額90元,材料未收到,款項未支付
(1)出售不需用的原材料-A,計500公斤,售價4元/公斤,增值稅稅率13%,款存銀行;該材料購進的單位成本為1.50元/公斤
企業(yè)以銀行存款購入乙材料1000公斤,含稅單價5.65元/公斤,增值稅率13%,材料未入庫。寫會計分錄。
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?