你好,可以在下一個(gè)月確認(rèn)收入的。
請(qǐng)問老師給員工購買的商業(yè)保險(xiǎn)也是通過應(yīng)付職工薪酬入管理費(fèi)用嗎?
老師你好,我們是4s店,銷售車輛時(shí),給每個(gè)客戶送的鮮花怎么做賬務(wù)處理
你好老師,我暫估入庫暫估金額是不含稅金額還是含稅金額
公司收到保險(xiǎn)公司賠償金做什么收入?再?zèng)]收到保險(xiǎn)賠償金之前公司已支付工傷身故員工賠償金并做了營業(yè)外支出,現(xiàn)在保險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)入的賠償金賬上怎么處理
老師,請(qǐng)問企業(yè)的稅務(wù)登記機(jī)關(guān)是指注冊(cè)地稅務(wù)局嗎?
老師,請(qǐng)問我們是一家再生資源回收企業(yè),取得反向開票資格,如果幫出售者代報(bào)增值稅和附加稅, 我們是不是還要申報(bào)代辦費(fèi)
老師好,美國匯款到公司支付寶,這個(gè)可以退稅嗎?
一家制造業(yè)有三個(gè)執(zhí)照,成本這一塊怎么分呢,還有最后成本結(jié)轉(zhuǎn),實(shí)際的成本核算要三家合計(jì)到一塊去除以總數(shù)量才是真正的成本吧
你好老師,我們有一份設(shè)備翻新服務(wù)的合同,主要幫對(duì)方公司翻新設(shè)備,其中我們產(chǎn)生的差旅費(fèi)需要對(duì)方給我們公司報(bào)銷,請(qǐng)問我們公司怎么開具發(fā)票,稅率是多少(我們是一般納稅人)
我們租賃了一個(gè)商鋪,在樓頂蓋了鋼結(jié)構(gòu)的房子。這個(gè)是記錄到固定資產(chǎn)呢,還是記錄到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,哪亇比較合適呢?
我是咨詢方,對(duì)方給我簽的合同是6.01-6.30號(hào)的,他們下月給我開發(fā)票,我這筆費(fèi)用可以做在7月份嗎
但我是6月份付的款
在六月份給你提供了服務(wù),你可以六月份正常做費(fèi)用,然后下個(gè)月收到了發(fā)票再紅沖你的暫估在做發(fā)票的就行。
我能不在6月份做,直接做7月份嗎
可以的,可以這么做的,但是你需要在六月份做支付。
就是我6月份付款,借預(yù)付賬款代銀行存款,后面附件是銀行回單份跟合同嗎。。7月份開發(fā)票來的話我在沖預(yù)付進(jìn)費(fèi)用
對(duì) 是的 對(duì)的是的 是這么做的
老師你說如果是6月份合同,6月份付款,6月份給我開的發(fā)票,只是發(fā)票7月份才到我這,我能都做在7月份嗎,不做在6月份
就覺的6月份費(fèi)用有點(diǎn)多,想坐在7月
要想做的話,我上面不是給你回復(fù)了暫估,然后發(fā)票到了紅沖暫估在做發(fā)票的。
這不是想著6月份少做費(fèi)用,7月份進(jìn)費(fèi)用的話不可以少交點(diǎn)稅嗎,要是暫估的話。這對(duì)7月份是不是一點(diǎn)影響沒有,也沒有多進(jìn)費(fèi)用。。老師我應(yīng)該怎么做呢
你好,那你六月份做費(fèi)用就是爛借管理費(fèi)用,貸銀行存款。
然后在七月份借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
那我能當(dāng)月借預(yù)付代銀行存款,下月沖預(yù)付,進(jìn)費(fèi)用這樣做嗎
可以的,可以這么做的。