你好,公司為了接待客戶,買的裝食品的盤子叉子,計(jì)入管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)? 科目核算?

老師公司在外面的餐費(fèi)是屬于管理費(fèi)用的招待費(fèi)嗎?公司接侍購買水果,茶葉,禮品也算招待費(fèi)嗎?廠里食堂購買菜屬于什么費(fèi)用呢?
請(qǐng)問,食品生產(chǎn)公司,給客戶郵寄食品東西買的冰袋用于食品保鮮,這個(gè)冰袋記入什么費(fèi)用?
食品生產(chǎn)公司,公司為了接待客戶,買的裝食品的盤子叉子,是屬于什么費(fèi)用?
請(qǐng)問食品公司買一批食物烤盤,所產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi),記什么費(fèi)用上?
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對(duì)外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎
年終獎(jiǎng)跟2月工資合并按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,可以分并嗎?11月申報(bào)時(shí)把11月工資按年終獎(jiǎng)全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)可以嗎?
第二項(xiàng)減值為什么是0?

