未分配利潤(rùn)本來應(yīng)該是貸方余額,如果你是虧損1萬的話,那你前面加一個(gè)負(fù)號(hào)負(fù)1萬。
我想咨詢一下我現(xiàn)在期初數(shù)據(jù),不平,借方大于貸方,應(yīng)該怎么調(diào)賬,用啥科目,是建賬呢?期初只有往來賬,其他的沒的,現(xiàn)在想把它弄平,怎么弄?減下來是負(fù)數(shù),老師負(fù)數(shù)怎么填???我填:未分配利潤(rùn)就記負(fù)數(shù)。 就是減號(hào)加個(gè)數(shù)值,我填了,還是不平,年初-年累計(jì)的數(shù)字,和我加減下來的不一致,系統(tǒng)自動(dòng)跳的期初數(shù)據(jù),用的速達(dá)軟件。這是我算下來的數(shù)字,應(yīng)該咋填???這有正有負(fù),不知道咋填
、甲公司連續(xù)五年稅前補(bǔ)虧后2016年初“利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)”賬戶借方余額為60萬元,2016年12月1日“本年利潤(rùn)”賬戶貸方余額70萬。2016年12月該公司損益類賬戶結(jié)賬之前余額如下: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方 400000 營(yíng)業(yè)外收入 貸方 150000 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借方 100000 管理費(fèi)用 借方 25000 財(cái)務(wù)費(fèi)用 借方 2000 銷售費(fèi)用 借方 3000 資產(chǎn)減值損失 借方 10000 公允價(jià)值變動(dòng)損益 貸方 2000 投資收益 借方 12000 【要求】: (1)編制12月份利潤(rùn)形成的會(huì)計(jì)分錄,并計(jì)算2016年12月的利潤(rùn)總額; (2)計(jì)算12月所得稅費(fèi)用,編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄,并將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤(rùn)”賬戶,已知所得稅稅率25%; (3)將當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)”賬戶;
你好老師,我去年暫估了一筆費(fèi)用13000,今年年初來了專票,實(shí)際金額是10000,進(jìn)項(xiàng)稅額為3000,我把去年暫估的費(fèi)用紅沖掉了,從新做了一筆分錄 借:以前年度損益調(diào)整10000 進(jìn)項(xiàng)稅額3000 貸:應(yīng)付賬款 然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候做分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整3000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)3000 (老師這進(jìn)項(xiàng)稅為什么要進(jìn)入以前年度損益調(diào)整呢?最后不是在當(dāng)年可以抵扣掉的嗎)
發(fā)現(xiàn)前年管理費(fèi)用多記了10000,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款。 今年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,可以直接調(diào)整成借應(yīng)付賬款,貸未分配利潤(rùn)-利潤(rùn)分配么。 前面利潤(rùn)是虧損的。 今年我申報(bào)匯算清繳時(shí),是不是在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增的「其他」欄填寫10000就行了。不需要調(diào)整前年的匯算清繳表了吧
現(xiàn)在要填“期初余額”,“未分配利潤(rùn)”的期初值是虧損10000元,我應(yīng)該要填“–10000”呢?還是要把借貸方向改為“借”再填“10000”?
生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票分不出是否出口還是內(nèi)銷的,是不是不影響退稅,銷項(xiàng)還是免稅,進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣后,還能退稅
生產(chǎn)企業(yè)出口的產(chǎn)品是直接購(gòu)進(jìn)直接賣出的,不是生產(chǎn)的,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣后,還能退稅嗎,銷項(xiàng)稅免稅嗎
學(xué)到了交易性金融資產(chǎn),不太清楚什么時(shí)候用應(yīng)收利息,什么時(shí)候用交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息,兩者有什么區(qū)別?
老師您好,公司準(zhǔn)備注銷,還有一些賬要收了,可能還要用銀行賬戶,如果稅務(wù)和工商注銷了,銀行賬號(hào)先保留著可以嗎?
老師汽貿(mào)公司的賬務(wù)處理 有嗎?
老師我們公司有3個(gè)月沒有開工資了從今年4月份開始沒開,但我四月份申報(bào)工資薪金所得了,5月6月沒有申報(bào)工資薪金所得,現(xiàn)在公司要開4月5月6月份的工資但不是所有工人都開,只有三個(gè)人先開還有三個(gè)人不開,我們的工資沒有超過5000元的這是要怎么樣申報(bào)
老師,計(jì)提113元印花稅分錄怎么寫
老師,請(qǐng)問老板交賬過來2個(gè)月前到現(xiàn)在所有銀行和微信,支付寶的收入支出都是混在一起的,我這邊出納的話接過來該怎樣理賬?
有沒有培訓(xùn)公司管理的課,這樣應(yīng)該報(bào)什么課?
老師,圖中加權(quán)平均數(shù)計(jì)算可以解析詳細(xì)一下嗎?謝謝!
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