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老師,公司當(dāng)月收到貨款掛預(yù)收,當(dāng)月開的票掛應(yīng)收,月底預(yù)收與應(yīng)收對沖,沖完后賬上還有2千萬的預(yù)收,后期可能越積越多!該怎么處理好?

2022-06-15 18:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-15 18:20

你好,也就是你們單位確認(rèn)收入的時候給人家少開了發(fā)票,是這個意思嗎?以后還開嗎?

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快賬用戶4511 追問 2022-06-15 18:51

是,以后會開,但累計太多了,有的也可能不開了!該怎么處理好

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快賬用戶4511 追問 2022-06-15 18:51

這樣是不是風(fēng)險很大?

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齊紅老師 解答 2022-06-15 18:55

如果掛的金額大,時間長的話,有風(fēng)險,稅務(wù)局會要求你們正常交稅的。

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快賬用戶4511 追問 2022-06-15 19:30

多少算大呢?多長時間算長呢?

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快賬用戶4511 追問 2022-06-15 19:31

一直這樣的話,這家企業(yè)能不能做呢?

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齊紅老師 解答 2022-06-15 19:35

一年以上 20萬以上 具體的還得看你平時的業(yè)務(wù)

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快賬用戶4511 追問 2022-06-15 19:36

一年近億的營收,掛帳1千萬左右

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齊紅老師 解答 2022-06-15 19:40

不算小金額的 100萬就不少了

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你好,也就是你們單位確認(rèn)收入的時候給人家少開了發(fā)票,是這個意思嗎?以后還開嗎?
2022-06-15
你好,對的,先掛在預(yù)收賬款下月底確認(rèn)上了多少課,再確認(rèn)收入,沖掉預(yù)收。
2021-10-31
上述事項,可以直接做無票的成本或費用,將賬務(wù)處理平,在企業(yè)所得稅匯算清繳時,按無票的成本或費用,調(diào)增應(yīng)納稅所得額,補交企業(yè)所得稅。
2021-01-20
1,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費用 2,有收入了就要確認(rèn)收入交增值稅 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 進項發(fā)票沒到的話,暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本
2021-01-05
你好,你的思路是可行的,只是要注意攤銷的金額,不要攤多了
2023-10-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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