你好!是什么業(yè)務的發(fā)票
老師您好,什么是同時履行抗辨權
老師,增值稅的稅率和增值稅的稅負率,分不清
老師,你好,企業(yè)上年職工人數是30人,請問需要繳納殘疾人就業(yè)保障金嗎
老師好,請問這種發(fā)票可以用嗎?
老師,面值什么時候用得到? 我有一個誤解就是問賬面余額,跟面值有關。 請問圖中題為何用發(fā)行價求賬面余額呢?
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過多,無票收入超過了免稅額度,例如成本票336萬,無票收入480萬,無票收入肯定要申報,怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來,比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計入什么科目?
我們車定點維修的修理費發(fā)票
您好!這個你要想簡單點,就直接入今年算了
可以嗎老師
入到去年的話 需要怎么做老師
您好!一般沒什么問題
老師要是金額多點的話 放到2021年 我需要怎么做
你好!你要計入以前年度損益調整,并調整去年的年報,多交的稅要申請退稅
老師那分錄怎么做
你好!借以前年度損益調整 貸應付賬款等 年度匯算清繳,如果計算出全年應納所得稅額少于已預繳稅額: 借:應交稅金-應交企業(yè)所得稅(其他應收款--應收多繳所得稅款) 貸:以前年度損益調整 重新分配利潤 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤 8、經稅務機關審核批準退還多繳稅款: 借:銀行存款 貸:應交稅金-應交企業(yè)所得稅