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老師 年底利潤增高 做主營業(yè)務(wù)成本暫估時(shí) 是,借:主營業(yè)務(wù)成本(暫估) 貸:原材料

2022-06-11 18:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-11 18:17

這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-11 18:17

你好,原材料需要經(jīng)過加工才可以對(duì)外銷售,不會(huì)直接從原材料結(jié)轉(zhuǎn)到??主營業(yè)務(wù)成本啊?

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快賬用戶1361 追問 2022-06-11 18:18

那怎么暫估

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齊紅老師 解答 2022-06-11 18:19

你好 借:庫存商品?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品

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快賬用戶1361 追問 2022-06-11 18:22

老師 是這樣的 我這邊公司年底利潤增高 沒有成本 開回來的進(jìn)項(xiàng)票做暫估 流程老師能具體給我講一下嗎 我是新手

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齊紅老師 解答 2022-06-11 18:23

你好,是沒有發(fā)票才做暫估的 有發(fā)票就是直接根據(jù)發(fā)票做分錄的 暫估成本是這樣處理 借:庫存商品?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品

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快賬用戶1361 追問 2022-06-11 18:43

我這邊公司年底利潤增高 然后讓他們開進(jìn)項(xiàng)票沖抵 稅務(wù)局說不能直接做到成本里面去 老師能指點(diǎn)一下嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-11 18:44

你好,稅務(wù)局說不能直接做到成本里面去,依據(jù)是什么呢?

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快賬用戶1361 追問 2022-06-11 18:45

年底開出去的發(fā)票超額了

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齊紅老師 解答 2022-06-11 18:45

你好,這個(gè)根本不是依據(jù)啊?

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快賬用戶1361 追問 2022-06-11 18:45

然后公司又找別處代開進(jìn)項(xiàng)票的

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齊紅老師 解答 2022-06-11 18:46

(是針對(duì)這個(gè)回復(fù),還有什么疑問嗎)

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快賬用戶1361 追問 2022-06-11 18:46

那是可以做到成本里面去的對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-11 18:47

你好,如果確實(shí)是購進(jìn)了沒有發(fā)票(今后會(huì)取得發(fā)票),對(duì)外銷售了是可以結(jié)轉(zhuǎn)到成本的

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快賬用戶1361 追問 2022-06-11 18:48

老師 結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬

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齊紅老師 解答 2022-06-11 18:48

你好,這個(gè)就是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄啊? 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品

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快賬用戶1361 追問 2022-06-11 18:50

直接做借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品就可以了嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-11 18:50

你好,完整的分錄是 借:庫存商品?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品

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快賬用戶1361 追問 2022-06-11 18:52

在沒票但是實(shí)際購進(jìn)的情況下這樣處理是嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-11 18:53

你好,今后會(huì)取得相應(yīng)發(fā)票入賬嗎?

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這樣可以嗎
2022-06-11
第一步對(duì)的 第二步,也對(duì)的 第三步,不對(duì),是對(duì)第一步做紅沖,再做正確的第一步的憑證按發(fā)票,如果第二步的成本是有問題的,可以做個(gè)調(diào)整也可以紅沖重新做一個(gè)。
2020-10-30
借:主營業(yè)務(wù)成本—材料費(fèi)(水泥)—暫估- 66000.00 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 -66000.00 負(fù)數(shù)沖銷就成了
2024-10-28
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2023-07-07
同學(xué),你結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)成本暫估,貸,工程施工-材料費(fèi),而不是沖暫估款。
2022-01-12
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