您好 不用分品種 這樣的話 材料成本不準(zhǔn)確啊 每個(gè)產(chǎn)品的利潤也不準(zhǔn)確
老師,就生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)卷材地板的,每月生產(chǎn)有一部分次品,這個(gè)次品是不能銷售的,其中次品部分是我們廠自用鋪地,那月底結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本料工費(fèi)要包括次品這部分嗎
成本核算訂單法下,因客戶需求完工成品到月底能完工多少出貨多少,請(qǐng)問這個(gè)成本怎么去結(jié)轉(zhuǎn)(原材料分兩種:一次性投料和不一次性投料,人工分兩種:一種是有的工序全部完工,有的工序只完工了成品數(shù)量,一種是均完成了成品數(shù)量,)請(qǐng)問一下老師這種完工的成品在月底銷售后怎么去結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師,我們是印刷廠,印刷產(chǎn)品比較復(fù)雜,內(nèi)賬成本核算時(shí),我能不能把每個(gè)月所有的材料月底一次性結(jié)轉(zhuǎn),就是這一個(gè)月用了多少原材料等,到有底一次性結(jié)轉(zhuǎn)了,不用分品種,這樣可以嗎?
老師!我們賬面的原材料庫存很多,我現(xiàn)在要把原材料消下去,我的成本是每個(gè)月都有做產(chǎn)品庫存,但是,下個(gè)月銷售的時(shí)候又把這些產(chǎn)品庫存消耗掉,然后本月在做新產(chǎn)品的庫存,到下個(gè)月的時(shí)候在把這些庫存消耗掉,一直這樣循環(huán)下去,那這樣子原材料我每個(gè)月都只能控制在一定的比例,領(lǐng)料高了這樣就虧損了?,F(xiàn)在如果要消原材料是不是我賬面做的這些產(chǎn)品庫存不要銷售,讓它他們?cè)谫~面留存這樣我原材料就能消掉,也不至于會(huì)虧損。
老師我們是生產(chǎn)飼料的,這個(gè)月一共采購原料重量是500噸,銷售出去了150噸,發(fā)出的原材料采用月末一次加權(quán)平均法計(jì)算材料成本。但是這個(gè)月我們買的這500噸材料包含有10噸是銷售的原材料,也就是銷售的150噸里面有10噸是賣的原材料。剩下的140噸賣的是成品。我結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是要分開結(jié)轉(zhuǎn),成品成本和銷售原材料的成本,分別來核算
老師,請(qǐng)問如果失業(yè)了,并合法申領(lǐng)了失業(yè)保險(xiǎn),在此期間朋友要他幫忙做下法律代表人的授權(quán)委托人,也沒有給他一分錢,他就只幫忙以這個(gè)公司的名義和其他公司簽了個(gè)中標(biāo)合同,但這個(gè)公司和他自己本人沒有簽任何合同,也沒有給他任何錢,因?yàn)槟莻€(gè)朋友在另一個(gè)省,太遠(yuǎn)了不好過去,他純粹就是幫個(gè)忙,這個(gè)對(duì)他領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)有沒有影響?
老師,請(qǐng)問如果已經(jīng)失業(yè)了,并合法申請(qǐng)了失業(yè)保險(xiǎn),但是在此期間一個(gè)朋友的公司要她每個(gè)月給她公司報(bào)下稅,一個(gè)月給她打幾百千把錢左右,就是口頭上說的,并且沒有簽任何合同,這個(gè)還能領(lǐng)失業(yè)保險(xiǎn)嗎?
平臺(tái)收入提現(xiàn)進(jìn)了公賬,要計(jì)營業(yè)額嗎,報(bào)稅咋報(bào)
下列各項(xiàng)中,不會(huì)提高公司流動(dòng)比率的有( AB )A公司用銀行存款購置新新生產(chǎn)線 B公司從商業(yè)銀行取得長期借款 C公司收到客戶上期所欠貨款 D公司向供應(yīng)商預(yù)付原材料采購款 對(duì)B答案不能夠理解,B是不是錯(cuò)的勒, 流動(dòng)比率(假設(shè)1/2)=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債,貸款分錄借銀行存款1貸長期借款1 則流動(dòng)比率為(1+1)/(2+1)=2/3 大于1/2,明顯就提高了呀
老師你好,我怎么根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表倒推出科目余額表,可以詳細(xì)說下嗎?急
購買方要求開票,為什么銷售方要求購買方提供營業(yè)執(zhí)照
計(jì)算每股收益這個(gè)題解題思路是什么?幫忙把解題思路說下,
印花稅是按收入金額交還是按收入+成本金額繳納
老師,請(qǐng)教下,公司屬于醫(yī)院的全資第三產(chǎn)業(yè),一般納稅人,公司招聘500多人派遣到醫(yī)院各科室,員工工資,單位繳納社保由醫(yī)院撥款,公司辦理勞務(wù)派遣資質(zhì),員工工資保險(xiǎn)是發(fā)多少撥款多少,不存在管理費(fèi),也無差額,我想請(qǐng)問下收到工資撥款做了收入,稅率采用哪種好些,報(bào)稅時(shí)怎么選擇,謝謝
兩個(gè)人合伙,A股東和B股東各占50%股份,A股東投資款28萬,B股東沒有投資,還從公司借支了16萬,主營業(yè)務(wù)收入554萬,主營業(yè)務(wù)成本557萬,應(yīng)收賬款205萬,應(yīng)付賬款190萬,賬上余額-20萬,A股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收金額95萬。B股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收110萬,那現(xiàn)在A股東如果把應(yīng)付賬款全部過給B股東,A股東還要給B股東多少錢?利潤是多少?
不用分哪個(gè)產(chǎn)品的利潤,就是看看這個(gè)月一共的利潤就行
那可以按您說的這樣操作
老師,我們公司的內(nèi)賬一直沒有建起來,我想這個(gè)月建起來,需要怎么建賬呢
可以根據(jù)外賬上個(gè)月的科目余額表做初始數(shù)據(jù) 然后根據(jù)單位發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)再做賬務(wù)處理
外賬的肯定不是真實(shí)的,是根據(jù)票據(jù)來的,我這內(nèi)賬要是真實(shí)的,這該怎么辦呢
根據(jù)外賬上個(gè)月的科目余額表做初始數(shù)據(jù) 然后前面沒有入外賬的業(yè)務(wù)補(bǔ)錄入啊