你好 是的,這個(gè)寫(xiě)不征稅收入就可以的
養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的企業(yè)收到政府補(bǔ)助,對(duì)方要求開(kāi)增值稅發(fā)票,開(kāi)了免稅的發(fā)票,收入是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入呢?應(yīng)交稅金還要不要計(jì)提?
老師我們是民辦非企業(yè)有開(kāi)票收入和政府補(bǔ)助防疫收入,增值稅報(bào)稅怎么填?哪欄?稅率開(kāi)票時(shí)是1,可是填填表報(bào)稅時(shí)默認(rèn)3,怎么解決?
老師,收到政府發(fā)放的境外商標(biāo)補(bǔ)助屬于不征稅收入嗎?在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)是否需要填寫(xiě)在第5欄不征稅收入?
補(bǔ)助款我們開(kāi)了增值稅普通發(fā)票出去,稅率不征稅的開(kāi)了30萬(wàn),這個(gè)季度還開(kāi)了,20萬(wàn)稅率一個(gè)點(diǎn)普通發(fā)票,這樣超過(guò)45萬(wàn)了,是不是開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票也要交增值稅呢,我們是小規(guī)模納稅人
老師你好,我們公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月收到政府補(bǔ)助30萬(wàn)并開(kāi)增值稅普通發(fā)票,增值稅報(bào)表收入里填寫(xiě)政府補(bǔ)助這部分嗎
公司去年走中信保,索賠賠了2023年的客戶(hù)欠款,視同收匯,所以當(dāng)年的報(bào)關(guān)可以全額退稅,現(xiàn)在問(wèn)題是2023年跟客戶(hù)對(duì)賬有扣除當(dāng)年以及前1年度的質(zhì)量扣款,這部分扣款以后收不回,但是退稅正常退了,最終這個(gè)未收款怎么處理?
實(shí)繳的注冊(cè)資本,減資需要做那些
個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)表是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表還是利潤(rùn)表申報(bào)?
籌建中企業(yè)繳納的契稅,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)以及人防易地建設(shè)稅分別入什么科目
請(qǐng)問(wèn)老師,專(zhuān)家?guī)斓膶?zhuān)家到我們單位檢查,他們的交通費(fèi),住宿,吃飯,我們單位可以報(bào)銷(xiāo)嗎?
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開(kāi)票普票29萬(wàn),專(zhuān)票3萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)老師3個(gè)問(wèn)題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)的額度是專(zhuān)票+普票合計(jì)超過(guò)30萬(wàn),普票部分全額繳稅嗎? 3.專(zhuān)票是只要開(kāi)票就要交增值稅是嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們單位需要相關(guān)證書(shū),聘請(qǐng)了兩名職工,每個(gè)月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認(rèn)證,他們兩個(gè)來(lái)單位配合資質(zhì)認(rèn)證的交通費(fèi)、吃飯、住宿費(fèi),我們單位可以報(bào)銷(xiāo)嗎?(是國(guó)有企業(yè))
無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)怎么做分錄
老師,問(wèn)一下,單位準(zhǔn)備注銷(xiāo)了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個(gè)殘值率的余額怎么處理?
廠(chǎng)房之前是評(píng)估入賬,價(jià)值1000,現(xiàn)在評(píng)估的價(jià)值只有700,要怎么做賬呢。
報(bào)稅時(shí),這部分不計(jì)入增值稅收入對(duì)不?
是的,這部分是不征稅的啊
好的,謝謝老師
不客氣 親,滿(mǎn)意請(qǐng)丟金幣和好評(píng)哦? b( ̄▽?zhuān)ヾ