您好 公司應(yīng)付賬款,對(duì)方確定不再要了 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 不需要繳納增值稅
公司應(yīng)付賬款,對(duì)方確定不再要了,公司可以轉(zhuǎn)為收入,這次營(yíng)業(yè)外收入需要繳納增值稅嗎?做增值稅納稅申報(bào)的時(shí)候要不要申報(bào)
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)外收入只在報(bào)所得稅的時(shí)候申報(bào)吧,報(bào)增值稅的時(shí)候不需要吧,增值稅申報(bào)沒(méi)有可以填這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入的地方吧
那如果應(yīng)付賬款不付了,做賬時(shí)候變成營(yíng)業(yè)外收入,那這個(gè)收入需要報(bào)未開(kāi)票收入交增值稅嗎
應(yīng)付賬款 應(yīng)該支付的廣告費(fèi),這個(gè)不用支付了,轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入需要繳納增值稅不
老師,企業(yè)微信收款的需要提現(xiàn)到公司賬戶(hù)入嗎?入賬就要申報(bào)收入繳納增值稅?
老師往年購(gòu)入固定資產(chǎn)發(fā)票已入賬已提折扣今年發(fā)生退貨退款賬務(wù)處理怎么做
老師,你好,個(gè)體戶(hù)轉(zhuǎn)公司,需要稅務(wù),清稅證明,這個(gè)證明是要注銷(xiāo)才可以嗎,還是說(shuō)可以另外出具
房屋維修公司工人工資記管理費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
一家商貿(mào)公司,給客戶(hù)送了貨以后,要等1年后才開(kāi)發(fā)票結(jié)款,沒(méi)開(kāi)發(fā)票,賬上就沒(méi)做收入,這種情況進(jìn)貨了賬上就一直有堆積庫(kù)存了,怎么處理呢?
老師請(qǐng)問(wèn)公司申請(qǐng)軟件銷(xiāo)售增值稅即征即退,軟著銷(xiāo)售及主要業(yè)務(wù)都在總公司,但我們?nèi)藛T都是在分公司交社保,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)情況可以申請(qǐng)退稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,剛剛新的社?;鶖?shù)出來(lái)后,稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)里面還是舊的基數(shù),那我申辦的時(shí)候需要改嗎?怎么修改?
@樸老師,我想問(wèn)下我們開(kāi)通了公戶(hù)二維碼收款,但是銀行那邊說(shuō)沒(méi)收到一筆會(huì)收取千分之三的手續(xù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬務(wù)如何處理,手續(xù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
科目匯總表是根據(jù)哪個(gè)表填的呢
不是經(jīng)營(yíng)范圍里的收入,可以偶爾開(kāi)票嗎?
老師,企業(yè)年工資總額是1681416.45元,年總?cè)藬?shù)是599人,月平均人數(shù)是50人。在填寫(xiě)參保金申報(bào)信息的時(shí)候,上年在職職工工資總額是填哪個(gè)數(shù)據(jù)?上年在職職工人數(shù)又填哪一個(gè)數(shù)?
確定不要了
不要了 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目 不需要繳納增值稅的
好的,謝謝
不客氣哈,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??!