1、工資個稅=(18000*12-3200*12-5000*12-2500*12)*10%-2520=6240 5月勞務(wù)報酬個稅=6000*(1-20%)*20%=960 稿酬個稅=5000*(1-20%)*(1-30%)*20%=560 8月勞務(wù)報酬個稅=60000*(1-20%)*30%-2000=12400 特許權(quán)使用費個稅=(3000-800)*20%=440 2、匯算清繳個稅=(18000*12-3200*12-5000*12-2500*12%2B6000*(1-20%)%2B5000*(1-20%)*(1-30%)%2B60000*(1-20%)%2B(3000-800))*20%-16920=12160 應(yīng)該退稅金額=(6240%2B960%2B560%2B12400%2B440)-12160=8440

王先生在某企業(yè)任職,2019年1月~12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入15000元,無免稅收入;每月繳納三險一金2000元,從1月份開始每月享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除共計為2000元,無其他扣除。另外,2019年5月取得勞務(wù)報酬收入4000元,稿酬收入3000元,6月取得勞務(wù)報酬收入30000元,特許權(quán)使用費收入3000元。 要求計算: (1)王先生各月應(yīng)預(yù)扣繳的工資薪金個人所得稅 (2)5、6月勞務(wù)報酬、稿酬、特許權(quán)使用費應(yīng)預(yù)扣繳所得稅 (3)綜合所得年度應(yīng)納個人所得稅 (4)年底匯算清繳的補(退)稅額
李先生在某企業(yè)任職,2019年1月~12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入15000元,無免稅收入;每月繳納三險一金2000元,從1月份開始每月享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除共計為2000元,無其他扣除。另外,2019年5月取得勞務(wù)報酬收入4000元,稿酬收入3000元,6月取得勞務(wù)報酬收入30000元,特許權(quán)使用費收入3000元。 要求計算: (1)王先生各月應(yīng)預(yù)扣繳的工資薪金個人所得稅 (2)5、6月勞務(wù)報酬、稿酬、特許權(quán)使用費應(yīng)預(yù)扣繳所得稅 (3)綜合所得年度應(yīng)納個人所得稅 (4)年底匯算清繳的補(退)稅額
王先生在某企業(yè)任職,2019年1月~12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入15000元,無免稅收入;每月繳納三險一金2000元,從1月份開始每月享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除共計為2000元,無其他扣除。另外,2019年5月取得勞務(wù)報酬收入4000元,稿酬收入3000元,6月取得勞務(wù)報酬收入30000元,特許權(quán)使用費收入3000元。 要求計算: (1)王先生各月應(yīng)預(yù)扣繳的工資薪金個人所得稅 (2)5、6月勞務(wù)報酬、稿酬、特許權(quán)使用費應(yīng)預(yù)扣繳所得稅 (3)綜合所得年度應(yīng)納個人所得稅 (4)年底匯算清繳的補(退)稅額
李先生在甲企業(yè)任職,2019年1月﹣12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入16000元,無免稅收入;每月繳納三險一金2500元,從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除共計為3000元,無其他扣除。另外,2019年3月取得勞務(wù)報酬收入3000元,稿酬收入2000元,6月取得勞務(wù)報酬收入30000元,特許權(quán)使用費收入2000元。李先生已預(yù)繳稅額10128元,計算李先生年終應(yīng)補或退稅額。
某職員2015年入職,2019年每月應(yīng)發(fā)工資均為20000元,每月減除費用5000元,“三險一金”等專項扣除為3500元,享受子女教育、贍養(yǎng)老人兩項專項附加扣除共計2000元,沒有減免收入及減免稅額等情況。另外每個月均取得勞務(wù)報酬收入3000元,12月取得特許權(quán)使用費2000元。每月沒有其他綜合所得收入。不考慮預(yù)扣預(yù)繳,計算該職工2019年度實際應(yīng)繳納個人所得稅稅額__元。
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費,安措費,措施費,間接費用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財務(wù)狀況啦