1借固定資產200000 應交稅費應交增值稅進項稅額26000 貸其他業(yè)務收入200000 應交稅費應交增值稅銷項稅26000 借其他業(yè)務成本194000 存貨跌價準備1000 貸原材料204000 2.借原材料200000 應交稅費應交增值稅進項稅額26000 貸固定資產清理200000 應交稅費應交增值稅銷項稅26000 借固定資產清理240000 累計折舊60000 貸固定資產300000 借資產處置損益40000 貸固定資產清理40000
甲公司和乙家具制造公司均為增值稅一般納稅人…題目太長,麻煩老師看圖片,謝謝!
【例2】甲公司和乙家具制造公司均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。經協商,甲公司與乙公司與2X20年1月30日簽訂資產交換合月,當日生效。合同約定,甲公司以生產經營過程中的一臺設備與乙公司生產的一抗辦公家具進行交換。甲公司用于交換的設備當日的賬面價值為74萬元(其中賬面原價為10萬元,已計提折舊2.6萬元),公允價值為7.5萬元;乙公司用于交換的辦公家具當日的賬面價值為7萬元,公允價值為7.5萬元。甲公司將換入的辦公家具作為固定資產使用和管理;乙公司將換入的設備作為固定資產使用和管理。甲公司和乙公司分別開具增值稅專用發(fā)親注明計稅價格為7.5萬元,增值稅稅額9750元。交易過程中,甲公司以銀行存款支付設備清理費用1500元?!疽蟆考僭O整個交易過程中未發(fā)生增值稅以外的其他稅費。編制甲公司和乙公司上述業(yè)務的會計分錄。
【例2】甲公司和乙家具制造公司均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。經協商,甲公司與乙公司與2X20年1月30日簽訂資產交換合月,當日生效。合同約定,甲公司以生產經營過程中的一臺設備與乙公司生產的一抗辦公家具進行交換。甲公司用于交換的設備當日的賬面價值為74萬元(其中賬面原價為10萬元,已計提折舊2.6萬元),公允價值為7.5萬元;乙公司用于交換的辦公家具當日的賬面價值為7萬元,公允價值為7.5萬元。甲公司將換入的辦公家具作為固定資產使用和管理;乙公司將換入的設備作為固定資產使用和管理。甲公司和乙公司分別開具增值稅專用發(fā)親注明計稅價格為7.5萬元,增值稅稅額9750元。交易過程中,甲公司以銀行存款支付設備清理費用1500元?!疽蟆考僭O整個交易過程中未發(fā)生增值稅以外的其他稅費。編制甲公司和乙公司上述業(yè)務的會計分錄。
【例2】甲公司和乙家具制造公司均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。經協商,甲公司與乙公司與2X20年1月30日簽訂資產交換合月,當日生效。合同約定,甲公司以生產經營過程中的一臺設備與乙公司生產的一抗辦公家具進行交換。甲公司用于交換的設備當日的賬面價值為74萬元(其中賬面原價為10萬元,已計提折舊2.6萬元),公允價值為7.5萬元;乙公司用于交換的辦公家具當日的賬面價值為7萬元,公允價值為7.5萬元。甲公司將換入的辦公家具作為固定資產使用和管理;乙公司將換入的設備作為固定資產使用和管理。甲公司和乙公司分別開具增值稅專用發(fā)親注明計稅價格為7.5萬元,增值稅稅額9750元。交易過程中,甲公司以銀行存款支付設備清理費用1500元。【要求】假設整個交易過程中未發(fā)生增值稅以外的其他稅費。編制甲公司和乙公司上述業(yè)務的會計分錄。
2.甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。經協商,甲公司與乙公司于2021年7月8日簽訂資產交換合同,當日生效。合同約定,甲公司以其所擁有的--批原材料交換乙公司生產經營過程中使用的一臺機器設備,用于交換的原材料和設備當日的公允價值均為200000元。合同簽訂日當天完成了資產交換,甲公司持有的原材料的賬面余額為204000元,已計提存貨跌價準備10000元;乙公司持有的機器設備的賬面原值為300000元,已計提折舊60000元,乙公司換入的原材料用于生產產品,甲公司換入的機.器設備作為固定資產使用和管理。甲、乙公司開出的增值稅專用發(fā)票的計稅價格均為200000元。整個交易過程中沒有發(fā)生其他相關稅費。要求:(1)編制甲公司2021年7月8日有關交易事項的會計分錄;(2)編制乙公司2021年7月8日有關交易事項的會計分錄;
銀行開立一般戶還需要向銀行報備嗎?
老師之前會計做賬可能加稅合計庫存商品了,老師我現在應該怎么改過來呢?
個人所得稅專項扣除標準是多少,例如員工一月4500,二月5800,二月是不是在不考慮專項扣除會涉及個稅
老師晚上好,我勞務公司是一般納稅人準備接一單業(yè)務,就是專門發(fā)放工資的派遣,開勞務發(fā)票是按照6%的開專票,我公司需要收取對方的多少個稅點 才合理才不會虧本呢,這個稅點又是怎么個計算,老師給指點一下,謝謝
從事簡單會計工作幾年了,但不算很有天賦,最近有會計研究生和mba研究生,從就業(yè)前景看老師們建議考哪個比較好,想聽聽建議,謝謝
哪里填的不對呢提交不了
無票支出該怎么處理 轉給員工 他線下采買
我們公司是生產制造企業(yè),有商品出口業(yè)務, 我們的業(yè)務模式是代其他公司出口賺取傭金,但是對方公司的開具的進項發(fā)票的進項稅額是我們墊付的,我們公司今天結匯金額是1385261 進項發(fā)票開具的不含稅金額是1371398 這樣計算出來的換匯率約等于1,這樣合理嗎?
樸老師回答 宿舍員工電費智能電表充值,最終收款電費到公司賬戶上,如何入賬啊
樸老師進 請問一般納稅人和小規(guī)模附加稅都是月度不超過10萬城建稅減半、教育費和地方教育費減免嗎