您好 借:固定資產200000 借;應交稅費-應交增值稅-進項稅額34000 貸:銀行存款 234000 借:固定資產清理 200000-38800-4000=157200 借:累計折舊38800 借:固定資產減值準備 4000 貸:固定資產 200000 借:銀行存款 160000%2B27200=187200 貸:固定資產清理160000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額?27200 借:固定資產清理 5000 貸:銀行存款 5000 借:資產處置損益2200 貸:固定資產清理 157200%2B5000-160000=2200
村居借款給另一個村居,協(xié)議是6年,有利息,每年末收利息,借款金額50萬,利息2.2%,各方分錄怎么寫?請指教,謝謝!
做技術服務的小規(guī)模,有筆支出也是讓對方做技術服務的,這個入費用還是主營業(yè)務成本呢?
老師,計提工資時分錄做成了 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 計提個稅 借:應付職工薪酬-工資 貸:應交稅費-個稅 分錄做成這樣了。對嗎?要怎樣更改?
老師你好,現(xiàn)金也有跟對外公司對往來的么?
收到兩萬多的軟件開發(fā)發(fā)票怎么做賬
老師,匯算清繳退稅怎么寫分錄啊
你好,小規(guī)模企業(yè)開了普票18000,為啥報表自動帶出來的本期免稅額是534.65
老師。我申報表更正的話,是不是企業(yè)所得稅表也要改?
公司打造了一個文旅空間,溝通政府專項旅游資金申報取得政府補助50萬,但是對應的投入資金投入取得的專票可以抵扣嗎
老師我問下電商稅是電商之前的營業(yè)收入都要補稅嗎?還是說從7月1號之后的營業(yè)收入才繳納稅?然后之前的稅局是否會正常追繳?或者老師稅局的相關文件嗎