同學(xué),你好,當(dāng)月可以作廢,下月可以沖紅
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,關(guān)于普通紙質(zhì)(電子)發(fā)票紅沖,是不是可以直接紅沖,不需要開(kāi)紅字信息申請(qǐng)請(qǐng);但紙質(zhì)(電子)專用發(fā)票,是不可以直接紅沖的,需要先填開(kāi)紅字信息申請(qǐng)表,然后再開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)紅沖呢?
稅務(wù)Ukey開(kāi)的電子專票可以作廢嗎?如果不能,沖紅,紅字通知書(shū)在哪個(gè)模塊申請(qǐng)
UKey電子專票沖紅申請(qǐng)后可以下個(gè)月再開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
廣東稅務(wù),用Ukey開(kāi)一張正數(shù)電子普通發(fā)票,可以開(kāi)多張紅字發(fā)票沖這張正數(shù)發(fā)票嗎
電子專票紅沖后還需再開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。問(wèn)題→這樣做利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下需要怎么做,不然利潤(rùn)報(bào)表申報(bào)會(huì)提示?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較呢?小金額可以不需要通過(guò)以前年度調(diào)整核算嗎?要怎么做才能平
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下做什么會(huì)計(jì)分錄比較好?不然利潤(rùn)表申報(bào)會(huì)提示
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3。我2025年更正,把原來(lái)2023年的做一筆紅字沖紅,藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3,但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩看一下看做什么會(huì)計(jì)分錄比較好?就是不用通過(guò)以前年度調(diào)整這個(gè)科目核算怎么做會(huì)計(jì)分錄?
計(jì)算各車(chē)間單位小時(shí)人工費(fèi)用怎么算老師
老師,苗木發(fā)票現(xiàn)在抵扣在那里抵扣呢
老師好,季報(bào)財(cái)務(wù)招報(bào)表里的利潤(rùn)表的本期金額什么填
收到款立即入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,訂單完成補(bǔ)的款記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,跟收到款先記預(yù)收賬款,訂單完成做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,是不是都可以
企業(yè)所得稅申報(bào)提提示比上期增加50%,能報(bào)嗎?會(huì)不會(huì)被查
不是不能作廢只能沖紅嗎
電子發(fā)票是只能開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,我看錯(cuò)了,不好意思
已填寫(xiě)完沖紅申請(qǐng)了,但是沒(méi)票開(kāi),用不用先撤銷(xiāo)申請(qǐng)?也就是當(dāng)月的沖紅必須當(dāng)月開(kāi)復(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
沒(méi)事,你下個(gè)月了可以開(kāi),沒(méi)關(guān)系的