你好同學(xué),您說的這種情況呀,我明白什么意思,但是咱得具體問題具體分析,就說您現(xiàn)在是什么情況呢?
單選題】納稅人為銷售而出租,出借包裝物收取的押金,增值稅正確的計(jì)算方法是a,單獨(dú)記賬核算的,一律不并入銷售額征收增值稅,對(duì)逾期包裝物押金,均并入銷售額征稅b,酒類產(chǎn)品包裝物押金,一律并入銷售額計(jì)稅,其他貨物押金,單獨(dú)記賬核算的,不并入銷售額征稅c,對(duì)銷售除啤酒,黃酒之外的其他酒類產(chǎn)品收取的包裝物押金均應(yīng)并入當(dāng)期銷售額征稅,其他貨物押金,單獨(dú)記賬而且退還期限未超過一年者,不計(jì)算繳納增值稅d,無論會(huì)計(jì)上如何核算,均應(yīng)并人銷售額計(jì)算納繳納增值稅
納稅人發(fā)生銷售行為時(shí)代其他單位或個(gè)人收取的各種款項(xiàng),也要計(jì)入銷售額計(jì)算征收增值稅對(duì)嗎
某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人購(gòu)入服裝一批取得增值稅專用發(fā)票注明貨款為¥360,000增值稅稅額為4.68萬元,支付運(yùn)費(fèi)并取得承運(yùn)單位開具的增值稅專用發(fā)票注明金額為¥40,000批發(fā)銷售服裝一批取得不含稅銷售額¥180,000采取委托銀行收款方式結(jié)算,貨已發(fā)出并辦委托收手續(xù)零售、各種服裝,取得含稅銷售額380000元,同時(shí)將零售價(jià)為17.8萬元的服裝作為禮品贈(zèng)送給顧客銷售家用電腦20臺(tái),每臺(tái)零售價(jià)為6500元計(jì)算銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,增值稅
例7某制藥廠為一般納稅人,主要生產(chǎn)銷售各種藥品。本月購(gòu)買貨物進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為30萬元。全部的銷售收入為180萬元,其中避孕藥品銷售額為10萬元。要求:計(jì)算企業(yè)本月應(yīng)納增值稅
例7某制藥廠為一般納稅人,主要生產(chǎn)銷售各種藥品。本月購(gòu)買貨物進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為30萬元。全部的銷售收入為180萬元,其中避孕藥品銷售額為10萬元。要求:計(jì)算企業(yè)本月應(yīng)納增值稅
先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣如何做
老師好,我單位銷售空調(diào),找人打孔,對(duì)方給我單位開發(fā)票30,我單位再給客戶開發(fā)票70,應(yīng)該怎么做賬
老師,我家作廢了一張1月份的普票,之后開的都是專票,就是報(bào)增值稅的時(shí)候附列資料1第三行是不是應(yīng)該是負(fù)數(shù)
請(qǐng)問企業(yè)研發(fā)部門人員,出差,每日有50員差旅補(bǔ)助,請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄
公司買手機(jī)記入的是管理費(fèi)用招待費(fèi)稅可以抵扣嗎
對(duì)方公司花錢請(qǐng)我們?cè)O(shè)計(jì)公司派人去現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)對(duì)方施工,這種應(yīng)該開什么發(fā)票?
請(qǐng)問老師,這個(gè)是哪里來的數(shù)據(jù),我查回勾選的時(shí)候看不到這個(gè),抵扣也沒有
老師 我們業(yè)務(wù)出國(guó) 在國(guó)外定的酒店開的發(fā)票是國(guó)外給開具的發(fā)票 拿回國(guó)報(bào)銷 我們能用嗎發(fā)票。稅前能扣除嗎
法人,上保險(xiǎn),不報(bào)個(gè)稅,可以嗎?做賬怎么做
老師,員工出差住宿費(fèi)專票進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?得需要什么手續(xù)