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老師,我們公司之前有個工程,是拿的別的公司中標(biāo)的,所以開票都是別的公司開的,這個公司也為小規(guī)模納稅人,開的是專票,然后我們公司給了對方10242的稅錢!這個稅費它是怎么產(chǎn)生的呢,怎么計算的呢?然后最近申報了所得稅,又要補交1500多的稅費

老師,我們公司之前有個工程,是拿的別的公司中標(biāo)的,所以開票都是別的公司開的,這個公司也為小規(guī)模納稅人,開的是專票,然后我們公司給了對方10242的稅錢!這個稅費它是怎么產(chǎn)生的呢,怎么計算的呢?然后最近申報了所得稅,又要補交1500多的稅費
2022-05-25 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-25 15:43

同學(xué)您好,開發(fā)票開專票根據(jù)專票上的稅額就是需要交納的增值稅,然后還有城建附加印花稅都是要繳納的。城建附加是增值稅的12%*50%(今年的優(yōu)惠政策減半征收),印花稅我營業(yè)收入的萬分之三。 您這里繳納的是企業(yè)所得稅?

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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