你好; 1. 是的。 公章 ; 合同章 以及法人私章 去公安局 要求地址去刻章的; 很快的 ; 一般 2天內(nèi)都可以處理好的
老師,我們公司現(xiàn)在是剛申請的,一般納稅人,目前的發(fā)票還是萬位的,因為我們要一下子要開300多萬的增值稅發(fā)票,還開萬位的發(fā)票的話,肯定是不行的,因為太多了,因為不知道有多少個300萬的發(fā)票要開,那就是要申請十萬位的發(fā)票嗯,那老師你說這些我們要帶一些什么資料過去給稅務局申請這些呢?老師還想問一個問題,因為客戶要求只開四張發(fā)票嗎?那一張發(fā)票那就要七八十萬嗎?那就四張剛好300多萬嗎?那我想問一下這個可以可不可以只交稅務局幫我們代開的,有沒有幫忙代開這種業(yè)務?這個金額比較大。
請問老師,我公司7月份的時候連續(xù)12個月開票已經(jīng)超過了500萬,但我們沒有主動申請轉(zhuǎn)為一般納稅,想等稅局那邊通知之后再轉(zhuǎn),可以嗎?我想知道的是在轉(zhuǎn)為一般納稅人之前我們開票超過500萬那部分是否還可以按小規(guī)模開票,轉(zhuǎn)為一般納稅人以后會不會要求把這部分開票的補稅啊
老師你好 我公司是人力資源公司 暫時是小規(guī)模 可以開5%的差額普票 我們現(xiàn)在已經(jīng)達到了一般納稅人標準 稅務局現(xiàn)在要我們升為一般納稅人 如果我們升為了一般納稅人后申請普票的話 請問我們還能開差額票嗎?
@小菲老師 老師,您好: 我剛剛咨詢銷售退回的問題,我還想問下。 說個前提條件,我們明年1月份申請轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人,之后有業(yè)務會重新申請為一般納稅人。要是我們現(xiàn)在沒辦法有進項開進來,又不想補稅,我們可以等明年,轉(zhuǎn)一般納稅人之后再紅沖發(fā)票,開進項進來抵扣稅款嗎
請問老師,公司是餐飲企業(yè),現(xiàn)在有一個公司是一般納稅人,一般用來承包政府的食堂,還有幾個分公司,小規(guī)模的,一般是快餐店,還有幾個承包了外邊公司的職工食堂,單獨申請的營業(yè)執(zhí)照,公司現(xiàn)在又開了一個快餐店,請問需要申請營業(yè)執(zhí)照嗎,申請什么性質(zhì)的營業(yè)執(zhí)照合適,能正規(guī)的情況下減輕公司財務的負擔,現(xiàn)在已經(jīng)十幾個了,銀行對公賬戶都開了十幾個了,像我們企業(yè)的這種情況需要每增加一個就要辦理一下新的營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶嗎,三個財務實在忙不過來,請老師幫忙解答一下吧
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應交稅費——應交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
我不是公章也不是合同章,是發(fā)票章
?你好 ; 發(fā)票章去稅務局那邊處理哈 ; 稅務局 先問下12366電話 看你地方 要求 指定地方刻章不;? 不要求;直接去當?shù)乜陶碌昕陶氯缓笕浒讣纯伞? 這個就很快的; 一般當天都可以完成的??