你好,會計(jì)分錄如下
甲公司2019年5月出售一棟房產(chǎn),發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)該項(xiàng)房產(chǎn)原值530 000元,已提折舊120 000元,已提減值準(zhǔn)備30 000元(2)出售時以銀行存款支付清理費(fèi)用3 000元。 (3)出售房產(chǎn)收入450000元,增值稅簡易征收.征收率為5% 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。
3.甲公司于2018年6月出售一臺不需要的舊設(shè)備(2009年以后購入),原價為3000000元,已計(jì)提折舊600000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備,實(shí)際出售不含稅價格為2000000元,開具的增值稅專用發(fā)票注明增值稅260000元,已通過銀行收回以上價款。用銀行存款支付清理費(fèi)用,取得的增值稅專用發(fā)票注明清理費(fèi)用20000元,增值稅2600元。 【要求】 (1)編制將固定資產(chǎn)注銷的會計(jì)分錄。 (2)編制支付清理費(fèi)用的會計(jì)分錄。 (3)編制收回出售固定資產(chǎn)的價款的會計(jì)分錄。 (4)編制結(jié)轉(zhuǎn)清理收益的會計(jì)分錄。
將自有的一棟建筑物出售,該項(xiàng)固定資產(chǎn)的原價為100萬元,累計(jì)已計(jì)提折1舊80萬元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備12萬元。實(shí)際出售價格為20萬元,增值稅率為9%,款項(xiàng)已收存銀行。根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄
4.甲公司2019年5月出售一棟房產(chǎn),發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中:(1)該項(xiàng)房產(chǎn)原值530000元,已提折舊120000元,已提減值準(zhǔn)備30000元。(2)出售時以銀行存款支付清理費(fèi)用3000元。(3)出售房產(chǎn)收入450000元,增值稅簡易征收,征收率為5%要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。5.甲公司2019年6月發(fā)生火災(zāi),毀損一設(shè)備,發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)該設(shè)備原值200000元,已提折舊20000元,已提減值準(zhǔn)備3000元。(2)應(yīng)由保險公司賠款90000元。(3)毀損殘料作價2900元,驗(yàn)收入庫。要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。
4.甲公司2019年5月出售一棟房產(chǎn),發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中:(1)該項(xiàng)房產(chǎn)原值530000元,已提折舊120000元,已提減值準(zhǔn)備30000元。(2)出售時以銀行存款支付清理費(fèi)用3000元。(3)出售房產(chǎn)收入450000元,增值稅簡易征收,征收率為5%要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。5.甲公司2019年6月發(fā)生火災(zāi),毀損一設(shè)備,發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)該設(shè)備原值200000元,已提折舊20000元,已提減值準(zhǔn)備3000元。(2)應(yīng)由保險公司賠款90000元。(3)毀損殘料作價2900元,驗(yàn)收入庫。要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。
老師好,給客戶買車票,請客戶吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里還是應(yīng)該分別進(jìn)的?
老師想問下,想看著書就是關(guān)于財務(wù)人員提升自己做賬能力,分析報表,調(diào)賬能力。和保護(hù)財務(wù)人員,還有稅收政策這些要看些什么書好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒有錯,我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開張發(fā)票給單位,要在哪兒開,發(fā)票項(xiàng)目名稱:社會物流統(tǒng)計(jì)信息費(fèi)
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計(jì)算抵扣還是勾選抵扣
老師請問一下,2024年公司對公賬戶有流水,但是一直沒有財務(wù)做賬,2025年開始請財務(wù)做賬,不想補(bǔ)2024年的賬,從2025年開始做賬,銀行流水余額對不上,這個怎么處理?
這個就該怎么做賬吧進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是他銷項(xiàng)發(fā)票又是他
個人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣,不管好久買的?,F(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬這個喊在季度30萬不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購房沒有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開5?
?什么意思啊
借:固定資產(chǎn)清理530000-120000-30000=380000 累計(jì)折舊120000 減值準(zhǔn)備30000 貸:固定資產(chǎn)530000 借:固定資產(chǎn)清理3000 貸:銀行存款3000 借:銀行存款450000 貸:固定資產(chǎn)清理380000+3000=383000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/簡易計(jì)稅450000*0.05=22500 資產(chǎn)處置損益450000-383000-22500=44500