同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)到本期盈余科目里面。
某企業(yè)第一年年末應(yīng)收賬款余額為100萬元,壞賬準(zhǔn)備提取比例為3%第二年發(fā)生壞賬損失6000元其中甲單位1000元,一單位5000元,第二年年末應(yīng)收賬款余額為120萬元,第三年年末應(yīng)收賬款余額為130萬元,第三年沒有發(fā)生壞賬損失
應(yīng)收賬款習(xí)題:某企業(yè)年末應(yīng)收賬款的余額為100萬元,壞賬準(zhǔn)備的余額為“貸方余額2000元”,提取壞賬準(zhǔn)備的比例為2%;第二年發(fā)生了壞賬損失23000元,其中甲企業(yè)18000元、乙企業(yè)5000元,其年末應(yīng)收賬款余額為130萬元,壞賬損失率為1%;第三年,已沖銷的上年甲企業(yè)應(yīng)收賬款18000元又收回,年末應(yīng)收賬款余額為150萬元,壞賬損失率為0.9%。求做會計分錄
2、某企業(yè)年末按應(yīng)收賬款的余額計提壞賬準(zhǔn)備,提取比例為為3%。第-年年末應(yīng)收賬款的余額為2000000元;第二年發(fā)生了壞賬損失12000元,其中甲單位為2000元,乙單位10000元,應(yīng)收賬款期末余額為2400000元;第三年,已沖銷的上年乙單位的應(yīng)收賬款10000元有回收,期末應(yīng)收賬款余額2600000元。第四年發(fā)生壞賬6000元,期末應(yīng)收賬款余額為3000000元。要求:編制相關(guān)的會計分錄。
2、某企業(yè)年末按應(yīng)收賬款的余額計提壞賬準(zhǔn)備,提取比例為為3%。第-年年末應(yīng)收賬款的余額為2000000元;第二年發(fā)生了壞賬損失12000元,其中甲單位為2000元,乙單位10000元,應(yīng)收賬款期末余額為2400000元;第三年,已沖銷的上年乙單位的應(yīng)收賬款10000元有回收,期末應(yīng)收賬款余額2600000元。第四年發(fā)生壞賬6000元,期末應(yīng)收賬款余額為3000000元。要求:編制相關(guān)的會計分錄。
某企業(yè)按照應(yīng)收賬款余額的3‰提取壞賬準(zhǔn)備。 該企業(yè)2019年的應(yīng)收賬款余額為1 000萬元;2020年 發(fā)生壞賬6 萬元,其中甲單位1萬元,乙單位5 萬元, 年末應(yīng)收賬款余額為1 200萬元;2021年,已沖銷的 上年乙單位的應(yīng)收賬款5萬元又收回,期末應(yīng)收賬款 余額為1 300 萬元。 老師,這個怎么計算19年,29年和21年提取的壞賬準(zhǔn)備。
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機作為我們某項目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應(yīng)商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
答案錯位了: 借:信用減值損失170*0.5% 貸:壞賬準(zhǔn)備170*0.5% 借:壞賬準(zhǔn)備2 貸:應(yīng)收賬款-甲單位1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-乙單位1 借:信用減值損失1.8[0.65-(0.85-2)] 貸:壞賬準(zhǔn)備1.8 借:應(yīng)收賬款1 貸:壞賬準(zhǔn)備1 借:銀行存款1 貸:應(yīng)收賬款-甲單位1 借:壞賬準(zhǔn)備[(0.65%2B1)-0.6] 貸:信用減值損失1.05[(0.65%2B1)-0.6]