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老師社保延緩繳納的話,分錄怎么做 ,比如說單位部分100個(gè)人部分50。合計(jì)應(yīng)付150元,但是這個(gè)月只交了20元,剩下130怎么做分錄

2022-05-11 17:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-11 17:24

正常計(jì)提,然后不做交費(fèi)分錄。

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快賬用戶1056 追問 2022-05-11 17:25

我們之前繳納分錄是借管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)100 其他應(yīng)收款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)50 貸銀行存款150

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齊紅老師 解答 2022-05-11 17:28

。付款的那筆分錄不做,因?yàn)闆]有交。

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快賬用戶1056 追問 2022-05-11 17:29

不是,我們之前借管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)100 其他應(yīng)收款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)50 貸銀行存款150,這樣是計(jì)提和繳納做一起了,沒有通過應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)進(jìn)行過度

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齊紅老師 解答 2022-05-11 17:31

那這樣做帳是不對(duì)的。 計(jì)提和繳納。計(jì)提和繳納是分開的。

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快賬用戶1056 追問 2022-05-11 17:31

那現(xiàn)在這樣做分錄的話,一延緩繳納了,剩下部分就不知道掛哪了

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齊紅老師 解答 2022-05-11 17:36

正確的分錄是。借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬。借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款。

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2023-04-28
同學(xué)您好,一、借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 二、借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應(yīng)收款)
2023-09-05
同學(xué)你好 只用其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款來做
2021-01-07
你好,個(gè)人應(yīng)交納的社保由單位來承擔(dān),借營(yíng)業(yè)外支出,貸銀行存款,不能這樣處理,
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