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老師你看我這操作的就抵退稅步驟對吧,我看是2020年的就抵稅額,我們這公司沒有業(yè)務這兩年裙所以一直有1千多的就抵稅額沒抵扣。這是系統(tǒng)自動帶出來的我就直接提交了,對吧

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2022-04-26 10:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-04-26 10:34

是的,直接點提交就可以了

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快賬用戶7754 追問 2022-04-26 10:38

提交了 老師 謝謝老師

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快賬用戶7754 追問 2022-04-26 10:41

這樣就給退稅啦,那我收到稅款退的,那做賬是不是沖減之前的就抵稅額那個分錄就可以了

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齊紅老師 解答 2022-04-26 10:44

做賬就沖抵進項稅額

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快賬用戶7754 追問 2022-04-26 10:52

好的 那增值稅申報表是不是就沒有了啊

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齊紅老師 解答 2022-04-26 10:58

是的,你在申報表中填附表2,第22行,留抵退稅

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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