你好,因?yàn)槭呛硕ㄕ魇?,所得稅根?jù)收入計(jì)算,不能彌補(bǔ)之前的虧損

28、某批發(fā)兼零售的居民企業(yè),2012年自行申報(bào)營(yíng)業(yè)收入總額350萬(wàn)元,成本費(fèi)用總額370萬(wàn)元,當(dāng)年虧損20萬(wàn)元,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,該企業(yè)申報(bào)的收入總額無(wú)法核實(shí),成本費(fèi)用核算正確。假定對(duì)該企業(yè)采取核定征收企業(yè)所得稅,應(yīng)稅所得率為8%,該居民企業(yè)2012年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅是( )萬(wàn)元。 A 7 B 7.4 C 7.61 D 8.04
某批發(fā)兼零售的居民企業(yè),2020年度自行申報(bào)營(yíng)業(yè)收入總額350萬(wàn)元,成本費(fèi)用總額370萬(wàn)元,當(dāng)年虧損20萬(wàn)元,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,該企業(yè)申報(bào)的收入總額無(wú)法核實(shí),成本費(fèi)用核算正確。假定對(duì)該企業(yè)采取核定征收企業(yè)所得稅,應(yīng)稅所得率為8%,該居民企業(yè)2020年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅為什么要除以4
20×7年某居民企業(yè)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)收入總額100萬(wàn)元,成本費(fèi)用支出總額110萬(wàn)元,全年虧損10萬(wàn)元,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查,成本費(fèi)用支出核算準(zhǔn)確,但收入總額不能確定。稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)該企業(yè)采取核定征稅辦法,應(yīng)稅所得率為20%。請(qǐng)計(jì)算20×7年度該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅稅額。若該企業(yè)收入總額核算準(zhǔn)確,成本費(fèi)用支出不能確定:現(xiàn)務(wù)機(jī)天確是的應(yīng)稅所得率為30%,請(qǐng)計(jì)算20×7年度該企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。
某批發(fā)兼零售的居民企業(yè),2020年度自行申報(bào)營(yíng)業(yè)收入總額350萬(wàn)元、成本費(fèi)用總額370萬(wàn)元,當(dāng)年虧損20萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,該企業(yè)申報(bào)的收入總額無(wú)法核實(shí),成本費(fèi)用核算正確。假定對(duì)該企業(yè)采取核定征收企業(yè)所得稅,應(yīng)稅所得率為8%,該居民企業(yè)2020年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅,這道題的答案中為什么沒有考慮虧損的20萬(wàn)元
批發(fā)兼零售的居民企業(yè),2019年自行申報(bào)營(yíng)業(yè)收入總額350萬(wàn)元,成本費(fèi)用總額370萬(wàn)元,當(dāng)年虧損20萬(wàn)元,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,該企業(yè)申報(bào)的收入總額無(wú)法核實(shí),成本費(fèi)用核算正確。假定對(duì)該企業(yè)采取核定征收企業(yè)所得稅,應(yīng)稅所得率為8%,該居民企業(yè)2019年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。為什么解答中沒有考慮虧損的29萬(wàn)元
微郵付掃碼進(jìn)來(lái)1000元,實(shí)際到銀行卡流水少了30元,怎么做賬
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到法人卡,做什么分錄
開發(fā)票 電子科技公司門鎖制卡機(jī) 門鎖管理軟件和房卡數(shù)據(jù)卡怎么賦碼
請(qǐng)問老師,個(gè)稅表里的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)這一列是填寫個(gè)人扣除的部分嗎?
領(lǐng)導(dǎo)說(shuō) 早知道舉一反三是什么意思?
@董孝彬 老師請(qǐng)問報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候是以單位納稅號(hào)登錄還是法人身份登錄
老師公司把一批活包給人力資源公司,給開具人力資源服務(wù)*勞務(wù)費(fèi),稅點(diǎn)1%,他的資質(zhì)也是勞務(wù)派遣,這樣超過(guò)公司員工的一定比例,屬于違法派工嗎
老師,您好,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),還未交房,有些客戶為了報(bào)契稅減免政策,就要先開票,這些已經(jīng)提前預(yù)交了3%的增值稅,那這個(gè)開發(fā)票我申報(bào)增值稅雖然有進(jìn)項(xiàng)抵扣了不需要繳稅,但我是不是也要把之前預(yù)交的3%扣減掉
1688店鋪下單付款的怎么關(guān)聯(lián)到對(duì)公賬戶
老師,你好,申請(qǐng)出口資質(zhì)的流程有嗎,怎么操作

