你好; 先去看看你 負(fù)債表 截止在注銷的時(shí)候有哪些欄次有余額

你好,老師,我們公司要注銷,但是我們有對(duì)外投資款,這個(gè)應(yīng)該要怎么處理
請(qǐng)問(wèn):公司有往來(lái)掛賬,對(duì)方要注銷,那我們的掛賬應(yīng)該怎么處理呢?
老師 我們要注銷公司 賬目應(yīng)該怎么處理
老師,公司要注銷了,可是還有應(yīng)收和應(yīng)付,賬務(wù)該怎么處理?
老師,我們公司要注銷了,不是破產(chǎn),賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?固定資產(chǎn)一些辦公用品,分錄怎么寫?
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開(kāi)票,但是我沒(méi)有票,叫我朋友給我開(kāi),款沒(méi)次打到他那里,今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來(lái)的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對(duì)外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎


貨幣資金 和 其他應(yīng)付款
?你好;? 其他應(yīng)付款支付出去 ; 借其他應(yīng)付款貸庫(kù)存現(xiàn)金或者銀行存款? ?
但是現(xiàn)在貨幣資金只有幾百塊了 但是其他應(yīng)付款還有幾萬(wàn)塊 這個(gè)怎么辦
然后還有實(shí)收資本是正數(shù) 未分配利潤(rùn)和所有者權(quán)益是負(fù)數(shù)
?你好;? 余額 轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入去??
那所有者權(quán)益那里不用管嗎
?你好;? ?你先轉(zhuǎn)了之后 去看下你利潤(rùn)是 虧損還是盈利了。 還得考慮? 分紅報(bào)稅的??
我們從盈利到現(xiàn)在 一直是虧損的
?你好;? 那你轉(zhuǎn)了營(yíng)業(yè)外收入還是虧損? 就不管 利潤(rùn)部分了。? ? ??
老師 我們因?yàn)槭桥嘤?xùn)學(xué)校,之前因?yàn)楣静少?gòu)美容床那些教學(xué)工具比較便宜,都入了費(fèi)用 現(xiàn)在就沒(méi)有固定資產(chǎn),但是那些東西現(xiàn)在怎么辦呢,都被老板自己拉回去了
?你好 ;? ? ? 你 負(fù)債表還有哪些欄次沒(méi)有平??
沒(méi)有了 我的意思是 那些東西之前入費(fèi)用了 就不用管了嗎 那被老板拉回去了算什么
?你好;? ?之前? 的不管了。 你負(fù)債表 的 欄次 都清理了就可以了? ?