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某木制品加工企業(yè)為增值稅-般納稅人,201X年1月提供的增值稅計稅資料如下,計算應(yīng)納增值稅。(原木增值稅率為9%)(1)銷售刨光材,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為520000元,普通發(fā)票上注明的銷售額為132444元;銷售原木,開具的普通發(fā)票上注明的銷售額為452000元,饋贈刨光材給關(guān)系單位,其成本為30000元,同類的產(chǎn)品不含稅售價為40000元。(2)本月購進板材,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額180000元;購進原木取得林區(qū)免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票上注明的金額為72000元;購進原木支付運費10000元(不含稅價),取得運輸公司開具的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。(3)上期尚未抵扣完的進項稅5100元。(4)該企業(yè)原材料成本的核算采用實際成本法。增值稅專用發(fā)票已通過認證,以上款項均以銀行存款收付,原材料均已驗收入庫。

2022-04-18 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-18 16:26

(1)銷項稅額的計算過程=520000X0.13%2B132444X0.13%2B452000X0.13%2B40000X0.13=148777.72

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-18 16:27

(2)進項稅額的計算過程=180000X0.13%2B72000X0.1%2B10000X0.9=39600

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-18 16:28

應(yīng)交增值稅的計算過程=148777.72-39600-5100=104077.72

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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