你好,計(jì)算所得稅,需要知道利潤才可以計(jì)算啊 是企業(yè)所得稅嗎,符合小型微利企業(yè)條件嗎?
小規(guī)模納稅人,這個月開了20萬發(fā)票所得稅稅率多少?這個季度需要交所得稅,但是如果往下每個季度都虧損,年底所得稅還可以退回嗎
老師,定期定額的小規(guī)模納稅人(個體戶),季度定額63000元,這個季度開了13萬多的發(fā)票,個人經(jīng)營所得稅應(yīng)交376元,請問老師個人經(jīng)營所得所得稅年終也和個人所得稅一樣匯算是吧?年開票總額不超過63000乘以4的話,以前季度所交的經(jīng)營所得稅會退回嗎?
你好。老師我想請問。我是小規(guī)模納稅人。然后開具普票11萬多。沒有成本發(fā)票。這個月季報企業(yè)所得稅要繳納2萬多。這個情況怎么辦。
小規(guī)模,一個季度開了35萬發(fā)票,沒有進(jìn)項(xiàng)票,增值附加稅,企業(yè)所得稅交多少,怎么算
老師,小規(guī)模納稅人銷項(xiàng)13萬元,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,只有費(fèi)用票7萬多,這樣要交所得稅吧?增值稅是免的不
支付監(jiān)理費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)金流量應(yīng)分配給支付的稅費(fèi)嗎,還是其他經(jīng)營
你好老師,增值稅即征即退中安置殘疾人就業(yè),稅收優(yōu)惠比例多少?公司在西安市地區(qū)?需要什么資料?具體賬務(wù)處理怎么操作?
老師,現(xiàn)在我們公司提前發(fā)放員工中秋福利,這個福利是人事先墊錢買禮品發(fā)給員工,未開票入賬報銷,我想問的是中秋福利是要在發(fā)放的當(dāng)月計(jì)入工資申報個稅嗎?還是可以等到拿到發(fā)票報銷入賬的當(dāng)月申報個稅?
老師,有匯錯賬號退回來的回單,需要單獨(dú)做賬嗎?還是可以直接放到匯正確的報銷單中,
給阿里巴巴網(wǎng)站充流量計(jì)入啥科目
老師買課送的真實(shí)財務(wù)軟件在哪里領(lǐng)???
老師,可以講一下應(yīng)交稅費(fèi)這個科目,及這個科目下面的明細(xì)賬科目,以及我自己手工填資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目需要看應(yīng)交稅費(fèi)哪些科目及借貸方
需要注銷公司 請問具體流程是怎么樣,注銷那需要選(國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)公告日期) 這個又是怎么處理
你好老師,員工在5.30支取了6.10應(yīng)該發(fā)的工資,那他的個稅應(yīng)該是幾月報
老師問下,我們開建筑服務(wù)-工程服務(wù)票給對方,賬務(wù)處理怎么做。
目前這個企業(yè)就是這一筆業(yè)務(wù),開了13萬發(fā)票,進(jìn)賬13萬,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也沒有其他費(fèi)用,就是小微企業(yè)
你好,是直接按13萬的利潤計(jì)算企業(yè)所得稅??
找的代辦,他的意思好想直接算得13萬利潤交企業(yè)所得稅的?那得交多少?
你好,符合小型微利企業(yè)條件,13萬利潤,企業(yè)所得稅=13萬*2.5%?
就是交3千多企業(yè)所得稅是吧
你好,是的,是這樣的
那現(xiàn)在給這個企業(yè)開12萬多的發(fā)票可以抵這個企業(yè)所得稅嗎?
你好,如果是單位的成本或者費(fèi)用支出,是可以抵扣的
那我給這個公司開出12萬的成本發(fā)票,然后這個公司給開發(fā)票的公司轉(zhuǎn)12萬?對吧?
你好,是的,前提需要業(yè)務(wù)真實(shí)而不是虛假的?
好的,那還是不能輕易開發(fā)票,對吧老師
你好,是的,當(dāng)然是這樣的
您好!老師我明白了,謝謝!
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。