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老師您好!小規(guī)模這個月季度報稅,開了13萬的發(fā)票,收款也是13萬,然后沒有進(jìn)項(xiàng)票?這個月所得稅得交多少?

2022-04-14 12:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2022-04-14 12:52

你好,計(jì)算所得稅,需要知道利潤才可以計(jì)算啊 是企業(yè)所得稅嗎,符合小型微利企業(yè)條件嗎?

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快賬用戶4919 追問 2022-04-14 12:56

目前這個企業(yè)就是這一筆業(yè)務(wù),開了13萬發(fā)票,進(jìn)賬13萬,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也沒有其他費(fèi)用,就是小微企業(yè)

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齊紅老師 解答 2022-04-14 12:57

你好,是直接按13萬的利潤計(jì)算企業(yè)所得稅??

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快賬用戶4919 追問 2022-04-14 12:58

找的代辦,他的意思好想直接算得13萬利潤交企業(yè)所得稅的?那得交多少?

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齊紅老師 解答 2022-04-14 12:59

你好,符合小型微利企業(yè)條件,13萬利潤,企業(yè)所得稅=13萬*2.5%?

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快賬用戶4919 追問 2022-04-14 12:59

就是交3千多企業(yè)所得稅是吧

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齊紅老師 解答 2022-04-14 13:00

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶4919 追問 2022-04-14 13:01

那現(xiàn)在給這個企業(yè)開12萬多的發(fā)票可以抵這個企業(yè)所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-14 13:02

你好,如果是單位的成本或者費(fèi)用支出,是可以抵扣的

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快賬用戶4919 追問 2022-04-14 13:03

那我給這個公司開出12萬的成本發(fā)票,然后這個公司給開發(fā)票的公司轉(zhuǎn)12萬?對吧?

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齊紅老師 解答 2022-04-14 13:04

你好,是的,前提需要業(yè)務(wù)真實(shí)而不是虛假的?

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快賬用戶4919 追問 2022-04-14 13:06

好的,那還是不能輕易開發(fā)票,對吧老師

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齊紅老師 解答 2022-04-14 13:09

你好,是的,當(dāng)然是這樣的

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快賬用戶4919 追問 2022-04-14 13:11

您好!老師我明白了,謝謝!

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齊紅老師 解答 2022-04-14 13:12

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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你好,計(jì)算所得稅,需要知道利潤才可以計(jì)算啊 是企業(yè)所得稅嗎,符合小型微利企業(yè)條件嗎?
2022-04-14
專票的銷項(xiàng)稅%2B普通的銷售銷-進(jìn)項(xiàng)的銷項(xiàng)稅%2B留底稅額=你要繳的增值稅 附加稅,城建=繳地增值稅*7% 教育附加=繳的增值稅*3% 地方教育附加=繳的增值稅*2% 企業(yè)所得稅沒有辦法計(jì)算。
2021-04-09
35*3%=1.05萬 1.05 *12%=12600元,企業(yè)所得稅按照利潤交。
2020-11-12
你好 ?你好 那你其他扣除也沒有 的話就是 7萬 *5%
2020-12-09
你好,1 是的,增值稅就是這樣。 2所得稅是按利潤來的了。收入-成本-費(fèi)用等。
2025-05-28
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