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③27日,經(jīng)研究決定,本單位擬建設一個倉庫,由出納董明開出農(nóng)業(yè)銀行轉賬支票1張購買工程物資10000元,增值稅稅率為13%,當日投入工程建設。相關單據(jù)送核算會計制單,結算號為263511,結算日期為當日,附件計3張編制會計分錄

2022-04-13 16:21
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-13 16:21

您好 借:工程物資10000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額10000*0.13=1300 貸:銀行存款11300

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您好 借:工程物資10000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額10000*0.13=1300 貸:銀行存款11300
2022-04-13
同學你好 借,管理費用一業(yè)務招待費 貸,銀行存款;
2022-04-12
你好,借:管理費用 500 貸:銀行存款 500
2022-04-12
您好 借:周轉材料1400 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額182 貸:銀行存款1400%2B182=1582
2022-04-12
同學你好 借,管理費用 貸,應付職工薪酬 借,應付職工薪酬 貸,銀行存款;
2022-04-13
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職稱:注冊會計師,稅務師

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