你好 ; 你是計提好久的所得稅的; 是計提1季度的還是計提什么時候的
您好,這個月收到19年企業(yè)所得稅退稅。我做的分錄借銀行 貸應(yīng)交所得稅;借應(yīng)交所得稅 貸以前年度損益調(diào)整;借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配/未分配利潤。請問這個月利潤分配,我報表有什么影響,這筆利潤分配影響報表的哪個數(shù)?
補繳納2016年應(yīng)少計收入的所得稅, 現(xiàn)補做收入分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 補計提所得稅分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 交納稅金分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行 結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
老師好,請問一下,年末結(jié)轉(zhuǎn)損益,虧損了,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,我是先結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,然后得出本年利潤,再錄入一個本年利潤的憑證做這筆分錄是嗎,把虧損的借,利潤分配未分配利潤,貸,本年利潤,是這樣嗎,
老師,計提所得稅分錄,結(jié)轉(zhuǎn)所得稅分錄,還有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,這三個是不是都得是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后還是之前做???
當月調(diào)整上年度利潤,補計提了一部分企業(yè)所得稅,分錄做:借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費--所得稅,結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤分配--未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。做完后,資產(chǎn)負債表里的利未分配利潤年末減年初數(shù)不等于利潤表的利潤總額,是哪里出了問題呢?
做ktv的會計,采購酒水酒水以及小吃等花費的錢直接計入成本,還是說每個月銷售出去的酒的數(shù)量或者是找吃的數(shù)量乘以進價得出的金額作為酒水的和小吃的成本,月末算利潤時,用總收入直接減去酒水成本還是也要減去當時采購酒水出去的錢
廚衛(wèi)家裝吊頂包工包料,需要哪些資質(zhì)?
請問下,和公司簽的服務(wù)費合同 但是都是把錢轉(zhuǎn)給個人的, 用的委托收款協(xié)議, 這樣可以嗎, 會不會有風險。 還是盡量給公司賬戶轉(zhuǎn)
老師,公司用的燃氣費,補了冬季差價20000元,這 20000沒有退款,而是折算成燃氣量沖到卡里,怎么做的分錄啊
數(shù)字人民幣賬戶,是什么賬戶,收到款怎么做賬
老師你好,稅款繳納,二維碼失效怎么重新生成新的二維碼
請問我公司上個月開票給對方做了銷售產(chǎn)品收入,但是對方說我們貨物有問題 要做一個扣款 但是他們不開發(fā)票 也不讓我們沖減原來的銷售發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)直接在付款時扣減 這樣操作有問題嗎?
老師,23年公司在網(wǎng)上買了一個辦公用品1千多,現(xiàn)在25年了,我發(fā)現(xiàn)對方24年把發(fā)票紅沖了,25年才發(fā)現(xiàn),請問我該怎么辦?如果對方給我重開,我怎么入賬
老師 公司利潤總額現(xiàn)在已經(jīng)200多萬了 每個月開始金額都是上升的趨勢 接下來就要超300萬了 要怎么樣 能繼續(xù)是小微企業(yè)呢
給股東發(fā)工資申報,股東再做投資款打進來可以嗎
就是第一季度自然人系統(tǒng)要申報的那個個人所得稅,要先計提的吧
你好; 是的。先計提走 借所得稅費用貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人經(jīng)營所得稅; 繳納 :借? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人經(jīng)營所得稅;貸銀行存款??
老師,不是做未分配利潤啊
?你好; 走所得稅費用 ;? ?不是走利潤分配? ? ?
應(yīng)該是這個計提分錄做好,再做結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄吧
你好;是的。先計提在結(jié)轉(zhuǎn)? ?
老師,計提金額多少我不知道怎么算,怎么看交多少個人所得稅呢
?你好; 你要根據(jù)你們利潤來計提的; 你利潤表沒有做嗎? ?
我是個體戶一般納稅人,原來不用報這些的,現(xiàn)在查賬征收了,那需要報財務(wù)報表了嗎
?你好 ;? ? 要報的; 按季度報報表和季度報個稅以及增值稅和附加稅的??