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●案例引入:甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,原材料采用實(shí)際成本法核算1.12月2日,甲公司銷售一批產(chǎn)品給乙公司,并開具增值稅專用發(fā)票一張,注明價(jià)款800000元,增值稅額104000元,貨款已收存銀行。產(chǎn)品成本為500000元?!?.12月14日,甲公司銷售一批產(chǎn)品給丙公司,并開具増值稅專用發(fā)票一張,注明價(jià)款500000元,增值稅額65000元,貨款尚未收到。產(chǎn)品成本為280000元。3.12月20日,甲公司以自產(chǎn)產(chǎn)品作為職工福利發(fā)放給行政管理人員,產(chǎn)品成本合計(jì)15000元,售價(jià)合計(jì)為20000元。這個(gè)分錄要怎么寫呢

2022-04-10 12:44
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-10 13:11

1.借,銀行存款904000 貸,主營業(yè)務(wù)收入800000 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))104000 借,主營業(yè)務(wù)成本500000 貸,庫存商品500000

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齊紅老師 解答 2022-04-10 13:12

2.借,,銀行存款565000 貸,主營業(yè)務(wù)收入500000 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))65000 借,主營業(yè)務(wù)成本280000 貸,庫存商品280000

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齊紅老師 解答 2022-04-10 13:15

3.借,應(yīng)付職工薪酬22600 貸,主營業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))2600 借,主營業(yè)務(wù)成本15000 貸,庫存商品15000 借,管理費(fèi)用22600 貸,應(yīng)付職工薪酬22600

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齊紅老師 解答 2022-04-10 13:15

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