同學(xué)你好,集團(tuán)公司轉(zhuǎn)過來,就是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 你付給別的公司,就是借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
掛靠通過我公司員工賬號(hào)轉(zhuǎn)到公司后,再用公司的賬號(hào)轉(zhuǎn)給第三方費(fèi)用,這個(gè)員工的轉(zhuǎn)賬怎么做賬務(wù)處理?掛其他應(yīng)付款嗎?
老師,您好 ,我做賬有這樣一種情況。就是a公司一直和我們公司有往來,可能好幾年都掛帳,并沒有結(jié)算。有的時(shí)候我們轉(zhuǎn)款過去給他們錢,有的時(shí)候a又轉(zhuǎn)款給我們公司。那么請(qǐng)問;我是不管是收錢還是付款都掛其他應(yīng)付款呢? 還是分開掛? 如果是分開掛,那和不分開掛有什么區(qū)別么?
過橋費(fèi)用怎么掛往來?就是集團(tuán)公司轉(zhuǎn)我公司我公司又轉(zhuǎn)給別的公司?如果掛其他應(yīng)付,其他應(yīng)收,賬上不會(huì)一直存在這個(gè)數(shù)了嗎?怎么處理好
老師上午好!我公司一筆借款由A公司轉(zhuǎn)給B、B又轉(zhuǎn)給C公司,還款時(shí)C公司直接還給了A公司,那之前B公司掛的其他應(yīng)收、其他應(yīng)付款應(yīng)該怎么消帳呢?
就是我們公司是做美團(tuán)外賣的,比如每個(gè)月會(huì)給總公司開10萬的發(fā)票,但是總公司會(huì)扣掉工資還有其他費(fèi)用只給我們公司轉(zhuǎn)4萬左右的款過來,剩下的都不轉(zhuǎn),這個(gè)款項(xiàng)就一直掛著,我這邊應(yīng)該怎么處理呢?
老師,您好,請(qǐng)問下之前利潤3個(gè)點(diǎn),成本率0.56,如果想成本率為0.8,利潤6個(gè)點(diǎn),應(yīng)該怎么計(jì)算開票額?目前期間費(fèi)用率是0.4
老師,個(gè)體戶收款,有些他又不往卡上打,發(fā)微信,這咋弄
老師,夫妻兩個(gè)成立的小視頻公司怎么節(jié)稅?
算第三題5-6年?duì)I業(yè)現(xiàn)金凈流量,用稅后營業(yè)利潤+折舊,折舊不用乘75%嗎
老師,建筑行業(yè)關(guān)于農(nóng)名工工資,項(xiàng)目上一直是現(xiàn)金發(fā)放?!,F(xiàn)在是通過公司賬戶發(fā)放工資,申報(bào)個(gè)稅。。但是,沒有繳納社保,這個(gè)社保、工傷、賠償金的風(fēng)險(xiǎn),有多大呢?關(guān)于農(nóng)民工,社保成本也太高了,沒辦法繳納呢
銀行流水備注貸款,和收回貸款本息,分別怎么做賬?
你好,老師,就是我們替別人買的這個(gè)宴會(huì)的桌子我們計(jì)入費(fèi)用,他們做到了固定資產(chǎn)了,這樣記賬重復(fù)了嗎?主要想統(tǒng)計(jì)裝修費(fèi)用,
法人的個(gè)人所得稅是在個(gè)人APP上操作嗎?
建筑勞務(wù)不需要資質(zhì),勞務(wù)派遣需要資質(zhì)
公司轉(zhuǎn)賬給法人備注貨款怎么做賬
我用其他應(yīng)收可以嗎?因?yàn)檫@筆費(fèi)用別人不會(huì)還我們,我們也不會(huì)還那個(gè)公司,賬上不是會(huì)一直出現(xiàn)這個(gè)余額了嗎?
如果是你先收到集團(tuán)的錢,再打出去,就用其他應(yīng)付款。如果先打出去,集團(tuán)再給你錢,就用其他應(yīng)收款
別人不會(huì)還你們,但這個(gè)錢是集團(tuán)給了你啊,你只是代付一下而已,賬上不會(huì)出現(xiàn)余額
掛的客商不一樣不是有余額嗎
是兩個(gè)公司的,一個(gè)公司打給我,我又打給另一個(gè)公司,其他應(yīng)付款里沒有設(shè)置其他應(yīng)付款-單位往來明細(xì)科目,所以我記在在其他應(yīng)收的相反方向
A公司打給你,需要你打給C公司,收到A公司的款,就是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-C公司 。你再將其打給C公司,就借其他應(yīng)付款-C公司,貸銀行存款,沒有余額
哦明白了,不用掛a公司,但是銀行回單上有a公司打款
和這個(gè)沒關(guān)系哈,打進(jìn)來之后,你是付給C公司