你好,當時計提嗎?如果是的話,借應(yīng)付職工薪酬,工會經(jīng)費帶銀行存款。
支付的工會經(jīng)費怎么做分錄
支付以前年度的工會經(jīng)費怎樣做分錄?
收到稅務(wù)返還以前年度工會經(jīng)費如何做會計分錄
事業(yè)單位以前年度應(yīng)付職工薪酬—養(yǎng)老保險計提錯誤,今年需要做會計調(diào)整,分錄怎么做?以前年度的分錄是借:業(yè)務(wù)活動經(jīng)費貸:應(yīng)付職工薪酬—養(yǎng)老保險
老師,2023年的工會經(jīng)費在2024年支付的,分錄怎么做?
老師:固定資產(chǎn)清理賬戶有余額,是否應(yīng)該清零。分錄怎么寫?
老師,保安保潔的考勤每月需要這些人員簽字嗎?
取得的合作社普通發(fā)票,稅率1可以用嗎,業(yè)務(wù)真實
個人公建出租給個人和企業(yè)要交的房產(chǎn)稅有什么不同嗎?
老師您好,在建工程和工程物資的區(qū)別是什么
我們的報關(guān)單和合同都是按照CIF價,是不是確認收入也要按照CIF模式確認收入?
你好老師,總公司是一般納稅人,開分公司可以選小規(guī)模納稅人嗎?
報銷采購款分錄怎么做
建筑公司 異地預(yù)繳增值稅,之后還可以抵扣嗎,抵扣完是可以退回來嗎
老師,軟件做憑證不序時可以嗎
沒有計提
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬。
借應(yīng)付職工,薪酬貸、銀行存款。
借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 結(jié)轉(zhuǎn):借:未分配利潤 貸:應(yīng)付職工薪酬?
借利潤分配,未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬,工會經(jīng)費 借應(yīng)付職工薪酬,工會經(jīng)費 貸銀行存款,完整的就是做這個。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快