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老師,我們三月份的銀行付的款,和提的備用金,銀行的錢因為網(wǎng)銀復核有問題,沒付出去,現(xiàn)在等于是企業(yè)已付,銀行未付,但我財務系統(tǒng)已經(jīng)把提的備用金和付的網(wǎng)銀付款全部做賬了,這種我要怎么處理呢?

2022-04-01 09:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-01 09:29

你好;? 你做一個銀行余額調節(jié)表來處理下即可 。? 調整平衡了 做一個依據(jù)處理? ?

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快賬用戶9058 追問 2022-04-01 09:31

就做個銀行余額調節(jié)表,調平就行。不需要做別的處理了?

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齊紅老師 解答 2022-04-01 09:35

?你好; 是的。 其他不用哈??

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快賬用戶9058 追問 2022-04-01 09:45

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-01 09:50

?不客氣的。幫到你就好; 滿意請給予評價??

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你好;? 你做一個銀行余額調節(jié)表來處理下即可 。? 調整平衡了 做一個依據(jù)處理? ?
2022-04-01
您好,先把12月31日的流水打印出來,把2021年的先整理好
2021-03-21
這些不是你單位的收入,不需要開發(fā)票的 你當時往來科目有沒有余額?你轉出去的這個企業(yè),讓他評了這些科目不行。
2024-10-16
1 不用 背書已簽收 2大部分還是需要你自己提示付款
2025-05-30
同學你好 計入營業(yè)外就可以
2022-04-08
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