你好,開(kāi)的是普通發(fā)票還是專(zhuān)票的,稅率多少?

老師,問(wèn)一下我進(jìn)貨價(jià)170塊錢(qián),我開(kāi)票給人家是180塊錢(qián),那我要交180塊錢(qián)的稅,那我不是虧了?小規(guī)模,營(yíng)業(yè)額超過(guò)500萬(wàn)。
老師,我想問(wèn)下,我們是小規(guī)模納稅人,賣(mài)炒面的,我們開(kāi)票,對(duì)方要3%的專(zhuān)票,談的每公斤是8塊錢(qián),150公斤就是1200塊錢(qián),再收一個(gè)稅錢(qián),36總價(jià)格收他1236單價(jià)就變成了8.24元,對(duì)不對(duì)呢?
老師,我想問(wèn)下,我們是小規(guī)模納稅人,賣(mài)炒面的,我們開(kāi)票,對(duì)方要3%的專(zhuān)票,談的每公斤是8塊錢(qián),150公斤就是1200塊錢(qián),再收一個(gè)稅錢(qián),36總價(jià)格收他1236單價(jià)就變成了8.24元,對(duì)不對(duì)呢?是不是呢?
老師 個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人 價(jià)款是1200塊 月應(yīng)納稅所得額10萬(wàn)以內(nèi)免稅 我開(kāi)發(fā)票應(yīng)該開(kāi)含稅還是不含稅的 我不含稅1200的話價(jià)稅合計(jì)是1212 價(jià)稅合計(jì)數(shù)必須和給公戶打款的錢(qián)對(duì)起來(lái)嗎 后期12塊錢(qián)免稅我不是多收了人家12塊錢(qián)稅錢(qián)嗎 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)我們剛成立的小規(guī)模公司,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,別人給我6萬(wàn)塊錢(qián)幫他買(mǎi)貨,他給我我自己存到公戶的,然后我買(mǎi)了4.5萬(wàn),錢(qián)是從對(duì)公賬戶打給對(duì)方的,我就賺了1.5萬(wàn),那這種我企業(yè)所得稅是要怎么交啊?那4.5萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票,是不是就不可以抵扣企業(yè)所得稅呢?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類(lèi)名稱(chēng)不一致(大類(lèi)一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開(kāi)店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢(qián)轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車(chē)給個(gè)人,通過(guò)二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具了二手車(chē)發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買(mǎi)的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買(mǎi)B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱(chēng)不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷(xiāo)時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


普票,稅率6
那我減去進(jìn)貨成本還交180全額稅,是不是虧?
你好,小規(guī)模的稅率沒(méi)有6%的。
礦山的,大理石。
是所有小規(guī)模所有行業(yè)都是3嗎?
你好,不動(dòng)產(chǎn)和勞務(wù)派遣5%,其他的都是3%。
而且四月份開(kāi)始,所有3%的開(kāi)普通發(fā)票都免增值稅,只需要交所得稅就可以的,你這個(gè)還需要交一個(gè)印花稅。
我知道,比如我們年開(kāi)票超500萬(wàn)就不能享受免稅了嘛,那如果開(kāi)3%的發(fā)票我們會(huì)虧嗎?
180*3%*(1+6%)加180*萬(wàn)分之三/2加10*2.5% 一共需要繳這些的
1+6%是什么稅?180*萬(wàn)分之三是印花稅嗎?10*2.5是所得稅嗎?
這個(gè)一是增值稅6%,這個(gè)是附加稅。
萬(wàn)分之三是印花稅、 剩下的所得稅的。