同學(xué)你好 這個(gè)問(wèn)題不能一概而論 如果你是小規(guī)模納稅人,且季度總銷(xiāo)售額未超過(guò)45萬(wàn),那么開(kāi)普票也不需要繳稅 如果季度總銷(xiāo)售額超過(guò)了45萬(wàn),那么不論你開(kāi)了多少普票,甚至不開(kāi)票也都要繳稅 如果你是一般納稅人,且進(jìn)項(xiàng)稅額不夠抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額,不論開(kāi)不開(kāi)票,都要繳稅。
請(qǐng)教老師 會(huì)出現(xiàn)這種情況嗎? 幫人代開(kāi)票的情況: 因我們收到的是正常物業(yè)費(fèi) 租金發(fā)票 但聽(tīng)說(shuō) 他們家?guī)兔﹂_(kāi)給不相干的單位租金 物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣成本 金額和我們一樣 這個(gè)我們有沒(méi)有什么辦法查得到
一般納稅人納稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)的經(jīng)營(yíng)者在別的公司有報(bào)收入,年度匯算清繳時(shí)應(yīng)納稅額是個(gè)體戶(hù)的收入和別的公司報(bào)的工資薪金總和嗎?
長(zhǎng)沙員工個(gè)人養(yǎng)老金怎么交
老師,我們公司有美元戶(hù),我是直接按美元幣種入賬還是可以匯兌人民幣做
一般納稅人外貿(mào)企業(yè)取得普票成本票的情況下,可以直接做增值稅免稅申報(bào)嗎?還是要取得其他證明?
老師,被審計(jì)單位違法分包怎么整改?
老師,快賬軟件每月都會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配,怎么樣才能不做這筆,系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)了,我刪了,點(diǎn)了結(jié)賬又結(jié)轉(zhuǎn)了,要怎么操作
假如次年七月取得當(dāng)年發(fā)票,當(dāng)年匯算清繳沒(méi)有納稅調(diào)增,必須要更正申報(bào)嗎,直接把票塞當(dāng)年憑證里不更正匯算清繳可以嗎
小規(guī)模納稅人時(shí),開(kāi)進(jìn)來(lái)一些專(zhuān)票,都直接做費(fèi)用了。這對(duì)公司有影響嗎?還有就是未來(lái)這公司應(yīng)該會(huì)升一般納稅人,到時(shí)候以前的這些入費(fèi)用的還能沖抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
進(jìn)行稅還能抵扣普通發(fā)票嗎?
前天昨天開(kāi)出去一張普通發(fā)票稅率13%開(kāi)了19800請(qǐng)問(wèn)有進(jìn)項(xiàng)也不能抵扣還是能抵扣
對(duì)于一般納稅人來(lái)說(shuō)不論是專(zhuān)票、普票還是不開(kāi)票收入,都是要計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅的,銷(xiāo)項(xiàng)稅最終都是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的 所以你說(shuō)的這個(gè)19800的普票對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的 除非你們這個(gè)一般納稅人是采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方式,開(kāi)出的發(fā)票征收率是3%,這種情況則不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
對(duì)方也是一般納稅人開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)是簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的那我抵扣是不是很吃虧
是的,取得的專(zhuān)票稅率越高越好,一般的業(yè)務(wù)模式下,你方開(kāi)出的專(zhuān)票是13%稅率的,說(shuō)明你方是傳統(tǒng)銷(xiāo)售商品的行業(yè),對(duì)應(yīng)的采購(gòu)供應(yīng)商也應(yīng)該給你們13%稅率的專(zhuān)票,否則你們就比較吃虧了。