你好,當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的?
以前年度賬務(wù)處理錯(cuò)誤,本應(yīng)該是銀行存款支付財(cái)務(wù)費(fèi)用的,做成了支付成短期借款,今年調(diào)整怎么調(diào)?
以前年度記賬有誤,請(qǐng)問本年度如何調(diào)整:?20年錯(cuò)記,借:管理費(fèi)用-工會(huì)費(fèi)42000,貸:其他應(yīng)付款-工會(huì)42000,正確應(yīng)為:借:管理費(fèi)用-工會(huì)費(fèi)4200,貸:其他應(yīng)付款-工會(huì)4200,請(qǐng)問本年度如何調(diào)整?
老師,你好!發(fā)現(xiàn)以前年度的會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)誤,錯(cuò)誤的是 借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金,正確的應(yīng)該是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,金額是沒問題的,請(qǐng)問怎么調(diào)整???
請(qǐng)問跨年度的預(yù)付賬款金額錯(cuò)誤,在本年度應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,你好,請(qǐng)問一下以前年度的應(yīng)收賬款錯(cuò)誤計(jì)入其他應(yīng)付款了,現(xiàn)在改怎么調(diào)整呀?
你好,小規(guī)模增值稅稅率是3%減按1%征收,記賬的時(shí)候,季度未滿30萬免交,那增值稅免稅額應(yīng)該是1%還是3%?
老師,分支機(jī)構(gòu)咋備案
人力資源的新公司一開始的工商處理,資金認(rèn)繳,建賬流程有嗎?
我們的貿(mào)易小公司是老板墊付的借款,6月份先租房,裝修,買辦公用品,6.26號(hào)注冊登記好了,7.9號(hào)辦理開戶基本戶,大概7.18號(hào)第一筆投資款到位。當(dāng)時(shí)老板是用微信轉(zhuǎn)賬給我5萬,裝修、購買辦公用品都是從我的微信和支付寶付款的。請(qǐng)問老板墊付的錢我怎么做憑證? 借款時(shí)寫: 借:其他應(yīng)收款-我的名字 貸:其它應(yīng)付款-老板的名字 還款時(shí): 借:其它應(yīng)付款-老板名字 貸:銀行存款 裝修、購買辦公用品時(shí): 借:固定資產(chǎn)-電腦等 貸:其它應(yīng)收款-我的名字 老師你幫我看看這樣寫對(duì)嗎?
老師,房產(chǎn)稅怎么操作,2025年買的土地房屋幼兒園
快賬財(cái)務(wù)軟件,是實(shí)操的軟件
我是物業(yè)公司,店鋪是業(yè)主所有,業(yè)主租給了客戶當(dāng)時(shí)沒有要求開發(fā)票,所以我們一直開的是業(yè)主私人抬頭的發(fā)票,現(xiàn)在客戶要求從去年到現(xiàn)在重新補(bǔ)開發(fā)票給她了,可以拒絕嗎?拒絕合理嗎?
我想問一下,公司股東變更股權(quán)的流程是先稅務(wù)后工商,那稅務(wù)線上是怎么辦理的呢?
老師,數(shù)電用戶打印發(fā)票匯總表是從新電子稅務(wù)局打印,稅控用戶從哪里打???
老師,請(qǐng)問買衣服的,已經(jīng)付了很多付貨款并衣服也收到了但是還沒有收到發(fā)票,然后現(xiàn)在把衣服也銷售了一部分,那么結(jié)轉(zhuǎn)成本需要如何做會(huì)計(jì)分錄昵
老師你好,我們是商品批發(fā)行業(yè),這個(gè)預(yù)付賬款是給到供應(yīng)商的貨款,代賬公司常年累積下來的期末余額不對(duì),21年的期末余額是30多萬,我接手后跟供應(yīng)商對(duì)賬了正確的是9萬多,分錄大部分是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 我現(xiàn)在從22年1月開始重新建賬
你好,那你得需要核對(duì)一下,是不是你們單位收到了貨物沒有做入庫,看一下你的庫存商品。
不能重新建賬,因?yàn)槟阒吧陥?bào)的數(shù)據(jù)和你現(xiàn)在申報(bào)的應(yīng)該有聯(lián)系的,就是今年的期初是去年的12月末余額。
那應(yīng)該怎么調(diào)整呢,我們已經(jīng)做過盤點(diǎn)和對(duì)賬,都是沒問題的,就是代賬公司記賬的時(shí)候把金額記錯(cuò)了
你好,當(dāng)時(shí)借預(yù)付賬款貸銀行存款嗎?那如果當(dāng)時(shí)金額做錯(cuò)了的話, 借銀行存款貸預(yù)付賬款, 你這個(gè)銀行存款能一致嗎?
我看了銀行存款是一致的,不知道為什么預(yù)付賬款不一致,不知道是不是應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款對(duì)沖的時(shí)候錯(cuò)了,這家供應(yīng)商一共做了三個(gè)科目的數(shù)據(jù),應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款還有應(yīng)付賬款暫估商品入庫
應(yīng)付賬款余額是多少?預(yù)付賬款余額是多少?你對(duì)沖一下。
應(yīng)付賬款的余額是0,預(yù)付賬款的余額是30多萬,應(yīng)付賬款的暫估入庫還掛著90多萬
應(yīng)付賬款暫估,這個(gè)不是都是這個(gè)企業(yè)的暫估吧 這個(gè)你可以這么做,借應(yīng)付賬款暫估貸預(yù)付賬款。
是的20年的時(shí)候,這個(gè)暫估還分了明細(xì)科目分別掛在各個(gè)供應(yīng)商名下,到21年的時(shí)候都懟到同一家供應(yīng)商名下了,我也不知道為什么?您的意思是預(yù)付賬款的30多萬和應(yīng)付賬款暫估入庫做對(duì)沖是嗎?他們之前應(yīng)付賬款暫估入庫做的是,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估入庫,這樣做對(duì)沖是可以的是嗎?那對(duì)沖完后,應(yīng)付賬款暫估入庫還有近60萬該怎么處理?
那你看一下你這個(gè)暫估看之前的明細(xì),我們也看不到你的賬務(wù)處理,沒法給你判斷是不是正確的,有沒有暫估這個(gè)家的產(chǎn)品。
只要有這個(gè)家的產(chǎn)品,你就可以充。
那對(duì)沖完后,應(yīng)付賬款暫估入庫還有近60萬該怎么處理?
那你得看下暫估的是哪些產(chǎn)品,哪個(gè)企業(yè)的。
就是這家錯(cuò)賬的,而且他們的暫估沒有做商品明細(xì)
那你看下你的存貨是不是虛增了。
哎,他們的庫存一言難盡,內(nèi)賬就沒做過,只有一個(gè)行政在登記進(jìn)銷存,只登記從倉庫進(jìn)出的,從廠家出貨的都沒記,而外賬是根據(jù)發(fā)票做,這發(fā)票里還包括從廠家出的,等于是他們實(shí)際登的庫存不包括廠家出的,但是包括一些沒開票的,所以他們的實(shí)際庫存和外賬的庫存是對(duì)不起來的
這個(gè)庫存商品你可以去盤點(diǎn),拿著盤點(diǎn)表調(diào)整庫存商品。
這個(gè)多暫估的,借應(yīng)付賬款暫估貸庫存商品剩下的可以這么做,紅沖。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。