同學(xué)您好,您稍等一下,我寫好了發(fā)您
這個題 甲公司以一批庫存商品交換乙公司的房產(chǎn),庫存商品的成本為70萬元,已提減值準(zhǔn)備8萬元,計稅價值為100萬元,增值稅稅率為16%,消費稅率為1%。房產(chǎn)的原價為200萬元,已提折舊100萬元,已提減值準(zhǔn)備20萬元,計稅價值為110萬元,增值稅率為10%。經(jīng)雙方協(xié)議,由甲公司支付補價2萬元。雙方均保持資產(chǎn)的原始使用狀態(tài)。假定雙方均無法獲取公允價值口徑。要求:對雙方交易進行會計處理。,這個怎么做呀
甲公司以一批庫存商品交換乙公司的一項專利權(quán),庫存商品的成本為70萬元,已計提減值準(zhǔn)備8萬元,計稅價值為100萬元,增值稅稅率為13%,消費稅稅率為5%。專利權(quán)的原價為200萬元,累計攤銷100萬元,已計提減準(zhǔn)備20萬元,雙方協(xié)議由甲公司支付補價2萬元,雙方均保持資產(chǎn)的原始使用狀態(tài),假定雙方均無法獲取公允價值口徑,則甲公司和乙公司如何進行會計處理?
3、甲公司以一批庫存商品交換乙公司的生產(chǎn)設(shè)備,庫存商品的成本為80萬元,已提減值準(zhǔn)備2萬元,公允價值為100萬元,消費稅稅率為5%。設(shè)備的原價為300萬元,已提折舊180萬元,已提減值準(zhǔn)備60萬元,公允價值為90萬元,雙方增值稅稅率為13%。經(jīng)雙方協(xié)議,乙公司支付補價11.3萬元。交換后雙方均保持資產(chǎn)的原始使用狀態(tài)。假定該交易具有商業(yè)實質(zhì)。要求分別甲公司和乙公司編制會計分錄。
甲公司以一批庫存商品交換乙公司的專利權(quán),庫存商品的成本為70萬元,已提減值準(zhǔn)備8萬元,計稅價值為100萬元,增值稅率為16%消費稅率為5%,專利權(quán)的原價為200萬元,累計攤銷100萬元,已提減值準(zhǔn)備20萬元,經(jīng)雙方協(xié)議,有甲公司支付補價二萬元,雙方均保持資產(chǎn)的原始使用狀態(tài),假定雙方均無法獲取公允價值口徑,請分別計算出甲乙兩公司換入資產(chǎn)的入賬成本,并寫出相關(guān)分錄
.甲公司以一批庫存商品交換乙公司的專利權(quán),庫存商品的成本為70萬元,已提減值準(zhǔn)備8萬元,計稅價值為100萬元,增值稅率為16%,消費稅率為5%。專利權(quán)的原價為200萬元,累計攤銷100萬元,已提減值準(zhǔn)備20萬元。經(jīng)雙方協(xié)議,由甲公司支付補價2萬元。雙方均保持資產(chǎn)的原始使用狀態(tài)。假定雙方均無法獲取公允價值口徑。請分別計算出甲乙兩公司換入資產(chǎn)的入賬成本并寫出相關(guān)分錄。
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費。問題一,贊助2萬的手機、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?入賬的話怎么做會計分錄?以什么為準(zhǔn)作為原始憑證?問題二,會計分錄:收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬。謝謝老板,麻煩老師再針對第一、二個問題一一詳細答復(fù)一下。謝謝
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。!?。∽⒁庾⒁庵攸c來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費,問問題二,贊助2萬的手機、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?入賬的怎么做會計分錄?以什么為原始粘貼單?問題三,會計分錄:收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬。
老師以辦稅的身體進入電子稅務(wù)局,開具發(fā)票掃臉的時候掃法人臉可以嗎,
老師外部人員給公司寫內(nèi)部稿件。開票是勞務(wù)費-寫作費嗎?還是什么!
老師,這種業(yè)務(wù),是第三方給開票,扣除管理費,付多少稅點是比較合適的?
老師請問一下,政府補助的營業(yè)外收入需不需要計提印花稅
老師,別人租我們的房子,現(xiàn)在要退押金不住了。押金2200,有水費物業(yè)費(是租戶繳納)600元,現(xiàn)在從押金扣了。這600入什么科目。
殘保金申報的時候離職人員算嗎? 算的話怎么樣的規(guī)則………?1—8月離職的話怎么算……?
結(jié)賬提示這個,怎么操作呀
老師好,高新技術(shù)企業(yè)和小微企業(yè)可以同時享受稅收優(yōu)惠嗎?