你好; 可以抵減的。 可以先紅沖了 然后 到時稅額來抵減的?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師 也就是說我1月份開票多開并且繳稅了 2月份開票產(chǎn)生的稅額可以在1月份多交的那部分里抵減吧
你好 ; 是的。 就是這樣的 后期可以抵減的?
老師 您說的后期就是2月份吧 不是以后吧
老師 還有就是我1月份開的是專票 2月份開的是普票 不影響抵減吧
你好;? ?可以2月或者是以后月份。 假如你2月沒有銷項稅 也看要3月或者4月 或者以后月份來抵減的。 是的??
再請問老師 多交的稅費(fèi) 1月份未做計提 但是2月份交了 賬務(wù)怎么處理呢
你好; 補(bǔ)做計提即可 ;? ? ?借應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 減免稅額? 貸管理費(fèi)用??
老師 為什么要貸管理費(fèi)用呢 我沒明白
?你好;? ? 沖你的費(fèi)用; 你不是要抵減? 稅盤費(fèi)用嗎? ?
老師 我不是稅盤啊 我的情況是:上個月的發(fā)票未作廢 多開了(當(dāng)時不知道未作廢成功 未做稅金的計提)這個月繳納了 這個賬務(wù)怎么處理呢
?你好;? ?那你就按 實際開票來做 :借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 主營業(yè)務(wù)收入;? 繳納 :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款? ?