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Q

請問老師 上個月票未作廢 多開了 多繳稅了 這個月可以抵嗎

2022-02-28 18:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-02-28 18:48

你好; 可以抵減的。 可以先紅沖了 然后 到時稅額來抵減的?

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快賬用戶8919 追問 2022-02-28 18:54

老師 也就是說我1月份開票多開并且繳稅了 2月份開票產(chǎn)生的稅額可以在1月份多交的那部分里抵減吧

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齊紅老師 解答 2022-02-28 18:55

你好 ; 是的。 就是這樣的 后期可以抵減的?

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快賬用戶8919 追問 2022-02-28 18:56

老師 您說的后期就是2月份吧 不是以后吧

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快賬用戶8919 追問 2022-02-28 18:58

老師 還有就是我1月份開的是專票 2月份開的是普票 不影響抵減吧

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齊紅老師 解答 2022-02-28 18:58

你好;? ?可以2月或者是以后月份。 假如你2月沒有銷項稅 也看要3月或者4月 或者以后月份來抵減的。 是的??

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快賬用戶8919 追問 2022-03-01 18:37

再請問老師 多交的稅費(fèi) 1月份未做計提 但是2月份交了 賬務(wù)怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2022-03-01 18:41

你好; 補(bǔ)做計提即可 ;? ? ?借應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 減免稅額? 貸管理費(fèi)用??

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快賬用戶8919 追問 2022-03-01 18:42

老師 為什么要貸管理費(fèi)用呢 我沒明白

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齊紅老師 解答 2022-03-01 18:43

?你好;? ? 沖你的費(fèi)用; 你不是要抵減? 稅盤費(fèi)用嗎? ?

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快賬用戶8919 追問 2022-03-01 18:44

老師 我不是稅盤啊 我的情況是:上個月的發(fā)票未作廢 多開了(當(dāng)時不知道未作廢成功 未做稅金的計提)這個月繳納了 這個賬務(wù)怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2022-03-01 18:45

?你好;? ?那你就按 實際開票來做 :借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 主營業(yè)務(wù)收入;? 繳納 :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款? ?

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