你好,單位應(yīng)該負(fù)擔(dān)的那一部分對(duì)的。
老師,公司職工社保公司繳納部分是不是可以抵所得稅的
老師,給員工繳納的社保費(fèi)用是不是可以全額抵扣所得
小規(guī)模企業(yè)為員工繳納的社保和工資可以作為費(fèi)用抵扣企業(yè)所得稅嗎?可以說詳細(xì)一點(diǎn)嗎
老師,如果公司全額承擔(dān)員工的社保費(fèi)用,這個(gè)社保費(fèi)用也是100%可以稅前扣除嗎
單位沒有給員工繳社保,員工自己在稅務(wù)局按照靈活就業(yè)人員自己交了社保,個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)可以全額扣除嗎?如果能扣除,稅法依據(jù)是?
老師我可以把自已資料目錄做一個(gè)滕迅共享文檔,設(shè)置密碼,自己在手機(jī)隨時(shí)可以查可以嗎,安全嗎(會(huì)不會(huì)被別人盜看?
甲公司在京東有店鋪,甲公司和京東,政府簽訂協(xié)議,甲公司和政府各付50萬(wàn)共計(jì)100萬(wàn)給京東,做優(yōu)惠券,然后京東是否要開票,然后公司店鋪業(yè)務(wù)員講,比如京東每單優(yōu)惠券5元(從100萬(wàn)元里出),付給甲公司。那么京東要求甲公司開票,甲公司要開發(fā)票嗎?
公司開的超市,進(jìn)貨,錄入收銀統(tǒng),如果是專票請(qǐng)問錄入金額是不含稅的金額嗎?
老師,您好,上月(8月)開了銷項(xiàng)紅字發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)申報(bào)表格里沒有手動(dòng)填寫減銷售額和銷項(xiàng)稅額,這個(gè)是要申報(bào)時(shí)手動(dòng)修改銷售額和銷項(xiàng)稅額嗎?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,266題,選項(xiàng)A和C有什么區(qū)別嗎,為什么選擇A不選擇C
一家小規(guī)模賬上借老板的錢都是記的現(xiàn)金,查今年收到的電子發(fā)票一個(gè)張沒有,報(bào)送的利潤(rùn)表里確有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,憑證上采購(gòu)也都是用現(xiàn)金買的,這家企業(yè)成本和借老板錢是不是都是假的?這家企業(yè)就是為了往外開票
采購(gòu)款如果是100萬(wàn)不含稅,那進(jìn)項(xiàng)稅是13萬(wàn),那么對(duì)于利潤(rùn)來說,不應(yīng)該是101-113+13=1嗎,畢竟我對(duì)公賬戶需要含稅價(jià)打給廠家,然后退稅款也是打入對(duì)公賬戶?
匯算清繳前取得發(fā)票,未支付款項(xiàng),可以在所得稅稅前扣除嗎
公司的記賬混亂,公司想重新建賬,可以嗎
借股東錢再還回去涉及什么稅嗎?
是每個(gè)月實(shí)際繳納的時(shí)候都計(jì)入在管理費(fèi)用里面了,然后每個(gè)月沖減就可以了,對(duì)嗎我這么理解
借管理費(fèi)用貸,應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,這個(gè)是企業(yè)負(fù)擔(dān)的那一部分。你們是單位負(fù)擔(dān),單位的 個(gè)人負(fù)擔(dān)個(gè)人的,是這個(gè)做的嗎?
對(duì),個(gè)人負(fù)擔(dān)個(gè)人的,單位負(fù)擔(dān)單位的
那就這兩個(gè)都可以抵扣所得稅的。
嗯嗯,如果都是單位給繳納的,個(gè)人不用負(fù)擔(dān),就全額抵扣企業(yè)所得稅,
好不可以的,單位承擔(dān)了,本來不應(yīng)該單位承擔(dān)的,不允許抵扣。
我們有一部分人的保險(xiǎn)單位都給交了,不用我們自己承擔(dān),您的意思是單位只能抵扣單位應(yīng)該承擔(dān)的那部分,個(gè)人的那部分即使單位給交了也抵扣不了
號(hào)對(duì)的是的是這么理解,是這么做。q
哦哦,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。